判斷題農(nóng)信銀通存通兌業(yè)務(wù)受理網(wǎng)點(或其縣級清算中心)出現(xiàn)因操作失誤導(dǎo)致的錯賬時,可在異常短款的當(dāng)日或交易日后的15日內(nèi),通過綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)出“錯賬控制”交易,對客戶賬戶的錯賬金額進(jìn)行控制處理。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

最新試題

如果被審計單位的內(nèi)部控制不健全,審計人員則應(yīng)擴大抽取的樣本量。

題型:判斷題

審計部負(fù)責(zé)全行審計制度的制定。

題型:判斷題

審計檔案是指審計部門在項目審計或者專項審計調(diào)查活動中直接形成的,具有保存價值的以紙質(zhì)、磁質(zhì)、光盤和其他介質(zhì)形式存在的歷史記錄。

題型:判斷題

納稅人、扣繳義務(wù)人在金融機構(gòu)的存款不足以同時支付稅款和金融機構(gòu)貸款時,金融機構(gòu)可先扣收貸款,再扣繳稅款。

題型:判斷題

商業(yè)銀行合規(guī)管理職能不應(yīng)與內(nèi)部審計職能分離。

題型:判斷題

內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)將審計程序的執(zhí)行過程及收集和評價的審計證據(jù)記錄于審計報告。

題型:判斷題

其他組織或者人員接受委托、聘用,承辦或者參與內(nèi)部審計業(yè)務(wù),可以不遵守內(nèi)部審計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定。

題型:判斷題

內(nèi)部審計人員應(yīng)將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等清晰、完整地記錄在審計報告中。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)接受組織董事會或者最高管理層的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督,并保持與董事會或者最高管理層及時、高效的溝通。

題型:判斷題

商業(yè)銀行的內(nèi)部審計應(yīng)當(dāng)具有充分的獨立性,實行全行系統(tǒng)的橫向管理。

題型:判斷題