A.控制意識和態(tài)度的科學性
B.員工行為規(guī)范的合理性和有效性
C.信息系統(tǒng)運行的有效性
D.審計目標的可行性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.固有風險
B.檢查風險
C.剩余風險
D.審計風險
A.信息安全管理
B.系統(tǒng)變更管理
C.系統(tǒng)開發(fā)和采購管理
D.系統(tǒng)設計管理
A.審計計劃
B.審計實施
C.審計報告
D.后續(xù)審計
A.信息處理
B.信息收集
C.信息整理
D.信息分析
A.保證組織的信息技術戰(zhàn)略充分反映組織的戰(zhàn)略目標
B.提高組織所依賴的信息系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性、安全性及數(shù)據(jù)處理的完整性和準確性
C.提高信息系統(tǒng)運行的效果與效率,合理保證信息系統(tǒng)的運行符合法律法規(guī)及相關監(jiān)管要求
D.確認業(yè)務活動信息的合理性
A.風險評價和控制評價
B.總體評價和部分評價
C.總體評價和分項評價
D.基本評價和分項評價
A.有關法律法規(guī)、方針、政策、規(guī)章制度等的規(guī)定
B.國家部門、行業(yè)組織公布的行業(yè)指標
C.組織制定的目標、計劃、預算、定額等
D.以上都是
A.重要性分析
B.局限性分析
C.相關性分析
D.合理性分析
A.審計抽樣方法
B.比較分析法
C.數(shù)量分析法
D.成本效益(效果)分析法
A.可靠性
B.客觀性
C.可比性
D.獨立性
最新試題
審計項目執(zhí)行過程中,發(fā)生下列情形之一的,有關人員應承擔審計項目質(zhì)量責任()。
下列關于審計總隊工作權限,說法正確的有()。
內(nèi)部審計部門在組織審計中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)問題或重大風險事項等方面事項,可以采用()方式向派出審計機構(gòu)或上一級審計部門報告。
下列審計檔案內(nèi)的每份材料的排列規(guī)則,說法正確的有()。
被審計單位有下列情形之一的,予以通報批評,情節(jié)嚴重的,建議撤換責任人員;可對單位給予1萬元以上20萬元以下的經(jīng)濟處罰,對責任人給予500元以上100000元以下的經(jīng)濟處罰。()。
下列哪些內(nèi)容經(jīng)分管領導簽批后,被審計對象必須按載明的要求在規(guī)定時間內(nèi)執(zhí)行完畢,并將執(zhí)行結(jié)果及有關復印件書面報派出審計組的機構(gòu)。()。
下列哪些村料是屬于審計委員會召開會議進行評議,并將相關書面決議材料呈報理事會討論。()。
下列屬于立項類文件材料的有()。
進點實施審計前,審計組應擬訂審計告示,審計告示應當包括()等內(nèi)容。
后續(xù)審計的內(nèi)容主要包括()。