A.被審計人員任期內(nèi)財務(wù)收支相關(guān)資料和執(zhí)行財經(jīng)紀律情況
B.工作計劃、工作總結(jié)、會議記錄、會議紀要、考核指標下達及其考核結(jié)果、內(nèi)部控制制度和業(yè)務(wù)檔案等資料
C.相關(guān)監(jiān)督管理部門的檢查報告、內(nèi)部與外部審計結(jié)果及其相關(guān)資料
D.被審計人員履行經(jīng)濟責任情況的述職報告和重大事項的處理情況
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A.審計部門負責人
B.審計組組長
C.主審人
D.審計組成員
A.審議有關(guān)經(jīng)濟責任審計的制度
B.監(jiān)督檢查、交流通報經(jīng)濟責任審計工作開展情況
C.總結(jié)推廣經(jīng)濟責任審計工作經(jīng)驗
D.督促落實審計結(jié)果的運用和聯(lián)席會議決定等有關(guān)事項
A.拒絕
B.阻礙
C.干涉
D.打擊報復(fù)
A.直接違反法律法規(guī)、國家有關(guān)規(guī)定和浙江農(nóng)信系統(tǒng)內(nèi)部管理規(guī)定的行為
B.授意、指使、強令、縱容、包庇下屬人員違反法律法規(guī)、國家有關(guān)規(guī)定和浙江農(nóng)信系統(tǒng)內(nèi)部管理規(guī)定的行為
C.未經(jīng)民主決策、相關(guān)會議討論而直接決定、批準、組織實施重大經(jīng)濟事項,并造成重大經(jīng)濟損失、資金資源流失等嚴重后果的行為
D.主持相關(guān)會議討論或者以其他方式研究,但是在多數(shù)人不同意的情況下直接決定、批準、組織實施重大經(jīng)濟事項,由于決策不當或者決策失誤造成重大經(jīng)濟損失、資金資源流等嚴重后果的行為
A.經(jīng)辦責任
B.直接責任
C.主管責任
D.領(lǐng)導(dǎo)責任
最新試題
各行社應(yīng)審核外審機構(gòu)和人員的相關(guān)資質(zhì),包括()等,對相關(guān)資料復(fù)印備案。
內(nèi)部審計部門在組織審計中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)問題或重大風(fēng)險事項等方面事項,可以采用()方式向派出審計機構(gòu)或上一級審計部門報告。
審計查詢單可以作為書面證據(jù),應(yīng)包括的內(nèi)容有()。
下列屬于結(jié)論類文件材料的有()。
信息科技外部審計保密管理工作應(yīng)堅持()的原則。
審計預(yù)警監(jiān)測實施流程有哪些()。
審計事實確認書在經(jīng)過()簽名確認后,經(jīng)統(tǒng)一編號后交給被審計單位簽章確認后及時收回。
下列屬于審計告知單主要內(nèi)容的有()。
進點實施審計前,審計組應(yīng)擬訂審計告示,審計告示應(yīng)當包括()等內(nèi)容。
審計項目質(zhì)量責任人有下列情形之一的,可以免予處理。()。