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某實(shí)行擴(kuò)抵的企業(yè)銷售2004年7月1日以前購(gòu)入的已使用的固定資產(chǎn)并開具了增值稅專用發(fā)票,按規(guī)定在銷售時(shí)已計(jì)算了銷項(xiàng)稅額,該固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額是以它的帳面原值乘以稅率計(jì)算的。
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小企業(yè)會(huì)計(jì)制度對(duì)所得稅的核算只采用納稅影響會(huì)計(jì)法,不采用應(yīng)付稅款法。
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