A.重點(diǎn)時(shí)段業(yè)務(wù)辦理情況是否合規(guī)
B.主管審核、審批、重要事項(xiàng)監(jiān)督、授權(quán)及定期檢查是否履職到位
C.運(yùn)營檔案裝訂、歸檔是否及時(shí)、合規(guī)
D.現(xiàn)金、重要空白憑證、印章等重要業(yè)務(wù)交接是否合規(guī)
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A.業(yè)務(wù)憑證、手工登記簿、專夾保管資料的規(guī)范性
B.特殊交易辦理情況
C.應(yīng)審批業(yè)務(wù)是否經(jīng)有權(quán)人審批
D.內(nèi)部賬戶科目使用是否正確、資金收付是否合規(guī),手續(xù)是否齊全
A.憑證另附傳票封面,注明差錯(cuò)日期和柜員號(hào),裝入當(dāng)日憑證專用包送交掃描
B.補(bǔ)充的憑證放入當(dāng)日掃描憑證中,并注明當(dāng)日掃描憑證的交易日期
C.更換憑證需打開憑證袋,把正確憑證和差錯(cuò)憑證復(fù)印件放入原位置塑封歸檔
D.差錯(cuò)憑證返還營業(yè)機(jī)構(gòu)
A.當(dāng)日接收到的憑證應(yīng)全部掃描
B.對(duì)掃描中發(fā)現(xiàn)的憑證編號(hào)錯(cuò)誤等問題在影像處理系統(tǒng)登記差錯(cuò)
C.對(duì)憑證缺失等重大問題要及時(shí)報(bào)告
D.發(fā)現(xiàn)憑證缺失或差錯(cuò),應(yīng)將該網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日憑證全部退回網(wǎng)點(diǎn)待查
A.各類違規(guī)違紀(jì)問題
B.臨柜職務(wù)侵占、挪用內(nèi)、外部資金案件
C.臨柜責(zé)任事故
D.運(yùn)營檔案、重要空白憑證、有價(jià)單證、業(yè)務(wù)印章丟失或損毀事件
A.臨柜、運(yùn)營后臺(tái)中心人員管理及勞動(dòng)組合情況
B.庫房及現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理情況
C.銀行內(nèi)部員工賬戶異常交易情況
D.銀行內(nèi)部員工違規(guī)代客戶辦理業(yè)務(wù)情況
最新試題
各級(jí)行應(yīng)定期開展運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)分析,全面了解和掌握運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)狀況,分析查找原因,提出風(fēng)險(xiǎn)防控措施和管理建議。
票據(jù)反假應(yīng)當(dāng)落實(shí)流程控制和崗位控制,確保票據(jù)簽發(fā)(出售、承兌)、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復(fù)等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。
營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)每日定時(shí)查詢待處理業(yè)務(wù)匯總信息,發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務(wù)的,及時(shí)處理。行所簽退前,須打印待處理業(yè)務(wù)匯總信息憑證。
各級(jí)行“一把手”為員工“網(wǎng)格化”管理第一責(zé)任人。
日均存款一萬元以上的單位結(jié)算賬戶,應(yīng)全部開通支付密碼;未開通的,應(yīng)經(jīng)過有權(quán)人審批。
嚴(yán)格空白票據(jù)的管理,包括入庫、出庫、使用與銷號(hào)、作廢與銷毀等管理,保證票據(jù)簽發(fā)(出售、承兌)環(huán)節(jié)安全。
黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實(shí)體、個(gè)人、國家或地區(qū)的名單。
運(yùn)營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理,納入運(yùn)營檔案保管。
“一網(wǎng)格”是指構(gòu)建網(wǎng)格化管理責(zé)任體系,以行政隸屬和實(shí)際管理為原則,建立網(wǎng)格責(zé)任區(qū)。
消費(fèi)者的公平交易權(quán)是指消費(fèi)者享有公平交易的權(quán)利。