單項選擇題內部控制調查表中的(),是針對內部控制制度是否嚴密、有效,綜合考慮各方面因素提出來的。

A.關鍵控制點
B.問題
C.不相容職務
D.業(yè)務環(huán)節(jié)


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1.單項選擇題審計人員在大致了解了內部控制及相應的控制風險后,應對()執(zhí)行符合性測試。

A.有重大缺陷的內部控制
B.擬信賴的內部控制
C.對會計報表有重大影響的內部控制
D.已復核過的內部控制

3.單項選擇題在較低的控制風險估計水平法下,審計人員必須執(zhí)行的符合性測試是()。

A.計劃符合性測試
B.同步符合性測試
C.追加符合性測試
D.雙重目的測試

4.單項選擇題可以作為內部控制符合性測試的審計程序是()。

A.對構成總分類賬的項目余額進行測試
B.將存貨價格和供貨商發(fā)票上價格進行核對
C.審查憑證的填制和取得是否經主管人員簽字
D.對增加的財產、設備,通過實地盤點進行測試

5.單項選擇題審計人員應執(zhí)行符合性測試的內部控制是()。

A.那些對會計報表金額有重要影響的內部控制
B.從各種內部控制中選取出的隨機樣本
C.審計人員打算信賴的內部控制
D.已確認有重大缺陷的內部控制