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根據(jù)專業(yè)實務(wù)標準,內(nèi)部審計師必須評估的與組織治理、運營與信息系統(tǒng)相關(guān)的控制包括()、()、()、()、()。
答案:
組織戰(zhàn)略目標的實現(xiàn);財務(wù)和運營信息的可靠性與完整性;運營和程序的效率和效果;資產(chǎn)的安全;對法律、法規(guī)、政策及程序的遵循情...
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填空題
內(nèi)部審計師必須評估的風險也就是與組織治理、運營與信息系統(tǒng)相關(guān)的風險包括()、()、()、()、()。
答案:
組織戰(zhàn)略目標的實現(xiàn);財務(wù)和運營信息的可靠性;運營和程序的效率和效果;資產(chǎn)的安全;對法律、法規(guī)、政策及程序的遵循情況
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填空題
通常來說,內(nèi)部審計機構(gòu)隸屬于()。
答案:
管理層
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