單項(xiàng)選擇題購貨發(fā)票屬于()。

A.內(nèi)部證據(jù)
B.外部證據(jù)
C.外——內(nèi)證據(jù)
D.內(nèi)——外證據(jù)


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題合同的復(fù)印件(而不是原件)是下列哪類證據(jù)()。

A.直接證據(jù)
B.附屬證據(jù)
C.旁證
D.意見證據(jù)

2.單項(xiàng)選擇題以下()通常是審計(jì)委員會(huì)關(guān)于內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的職責(zé)。

A.批準(zhǔn)首席審計(jì)執(zhí)行官的任免
B.制定年度業(yè)務(wù)工作計(jì)劃
C.批準(zhǔn)業(yè)務(wù)工作方案
D.為具體的業(yè)務(wù)報(bào)告確定恰當(dāng)?shù)慕Y(jié)論

3.單項(xiàng)選擇題批準(zhǔn)內(nèi)部審計(jì)方案是()的職責(zé)。

A.首席審計(jì)官
B.董事會(huì)
C.審計(jì)委員會(huì)
D.高管層

4.多項(xiàng)選擇題批準(zhǔn)年度審計(jì)計(jì)劃是()的職責(zé)。

A.首席審計(jì)官
B.董事會(huì)
C.審計(jì)委員會(huì)
D.高管層

5.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)是一個(gè)有活動(dòng)的職業(yè)。以下()對(duì)當(dāng)前的內(nèi)部審計(jì)的范圍做出了最佳描述。

A.內(nèi)部審計(jì)包括評(píng)價(jià)組織資源使用的效果和效率
B.內(nèi)部審計(jì)包括評(píng)價(jià)是否遵守法律、法規(guī)與合同
C.內(nèi)部審計(jì)已發(fā)展到證實(shí)資產(chǎn)的存在性以及檢查安全防護(hù)資產(chǎn)的方式
D.內(nèi)部審計(jì)已發(fā)展到評(píng)價(jià)所有的風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理體系

最新試題

內(nèi)部審計(jì)師通常以流程圖來表示控制系統(tǒng),并參照流程圖來描述某些活動(dòng)。這個(gè)恰當(dāng)?shù)某绦蚴菫榱耍ǎ?/p>

題型:單項(xiàng)選擇題

樣本精度范圍從$200,000降低到$100,000,將導(dǎo)致()

題型:單項(xiàng)選擇題

與生產(chǎn)工人面談,明確業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)以及評(píng)價(jià)部門經(jīng)營固有風(fēng)險(xiǎn)等資料收集活動(dòng)屬于審計(jì)業(yè)務(wù)的哪個(gè)階段?() 

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)可用于樣本計(jì)劃階段的標(biāo)準(zhǔn)差估計(jì)?()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)不是終止或撤出會(huì)議的目的? ()

題型:單項(xiàng)選擇題

撰寫書面正式審計(jì)報(bào)告的主要原因是()

題型:單項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)收集的事實(shí)證據(jù)表明:副總裁可能違反商業(yè)道德。在這種情況下,首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)當(dāng)() 

題型:單項(xiàng)選擇題

在觀察到公司有關(guān)競爭性投標(biāo)政策不斷發(fā)生被違反的情況下,以下哪項(xiàng)描述了應(yīng)采取的最佳措施()

題型:單項(xiàng)選擇題

資產(chǎn)維修記錄可以被視為恰當(dāng)?shù)某闃涌傮w的前提是,審計(jì)目標(biāo)是為了確認(rèn)()

題型:單項(xiàng)選擇題

依據(jù)專業(yè)實(shí)務(wù)框架(PPF),以下哪項(xiàng)正確的列出了舞弊報(bào)告應(yīng)當(dāng)包含的信息?()

題型:單項(xiàng)選擇題