A.會計資料之間的核對
B.會計資料與其他資料的核對
C.有關(guān)資料記錄與實(shí)物的核對
D.資料完備性的核對
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A.未執(zhí)行審計方案、程序和方法導(dǎo)致重大問題未能被發(fā)現(xiàn)
B.對審計發(fā)現(xiàn)問題隱瞞不報或者未如實(shí)反映
C.審計結(jié)論與事實(shí)嚴(yán)重不符
D.對審計發(fā)現(xiàn)問題查處整改工作跟蹤不力
E.未按要求執(zhí)行保密制度
F.其他有損銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)利益或聲譽(yù)的行為
A.監(jiān)察部門使用復(fù)審(核)決定書的對象必須是被監(jiān)察單位或個人
B.復(fù)審決定必須是被監(jiān)察單位或個人對監(jiān)察部門作出的監(jiān)察決定不服而提出復(fù)審申請。如果被監(jiān)察單位或個人不是對監(jiān)察決定不服而是監(jiān)察建議提出異議,則不能使用復(fù)審決定書
C.復(fù)核決定必須是被監(jiān)察部門和人員對監(jiān)察部門作出的復(fù)審決定不服而向其上一級監(jiān)察部門提起申訴
D.復(fù)審決定書必須是作出原監(jiān)察決定的監(jiān)察部門使用。復(fù)核決定書必須是原作出復(fù)審決定監(jiān)察部門的上一級監(jiān)察部門使用
A.闡述問題的嚴(yán)重性、危害性及所造成的影響與后果
B.剖析案件帶給我們哪些思考,有什么教訓(xùn)值得汲取
C.這個案件給黨組織、黨員干部特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部提出了什么告誡,指出了哪些應(yīng)當(dāng)注意的問題
D.對所發(fā)生的具有傾向性、苗頭性的問題,提出哪些具體的糾正、制止措施
E.對減少損失、挽回影響提出哪些具體要求
F.是否重申以前的有關(guān)規(guī)定
G.對所通報的問題是否要求限時報告查處結(jié)果
H.對通報所的有關(guān)組織是否提出批評或表揚(yáng)
A.審計組工作開展情況
B.審計對象的基本情況
C.審計結(jié)果
D.審計評價
E.審計建議
A.文件送達(dá)人不得少于兩人,必須將文件送達(dá)指定的收件人
B.收件人必須表明態(tài)度
C.如果收件人拒絕簽收,送達(dá)人必須在備注欄中注明
D.有特殊原因需要代簽的,代簽人必須是指定收件人的直系親屬,代簽時必須在收件人簽名處加按手印,并登記其有效的身份證件號碼
最新試題
董事會應(yīng)對具有以下情節(jié)的內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人追究責(zé)任()
貸款風(fēng)險的表現(xiàn)有()
署實(shí)名的信訪件轉(zhuǎn)辦時必須隱去信訪人(),手寫信訪件還不能暴露筆跡,只能摘錄主要內(nèi)容,原件受理部門存檔。
監(jiān)察部門依照規(guī)定,受理涉及所轄農(nóng)村信用社及其工作人員違規(guī)行為的線索和材料有()
單位存款業(yè)務(wù)常見弊端及風(fēng)險的表現(xiàn)形式有()
貸款檔案管理審計要點(diǎn)是()
貸后檢查審計要點(diǎn)是()
儲蓄存款中公款私存問題的審計方法()
內(nèi)部審計部門有權(quán)及時、全面了解經(jīng)營管理信息,并就有關(guān)問題向?qū)徲媽ο蠛拖嚓P(guān)人員進(jìn)行()
整治銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不規(guī)范經(jīng)營業(yè)務(wù)對銀行信貸業(yè)務(wù)規(guī)定()