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A.興業(yè)銀行不得向關(guān)聯(lián)方發(fā)放無(wú)擔(dān)保貸款
B.興業(yè)銀行關(guān)聯(lián)方不得以持有的興業(yè)銀行股權(quán)質(zhì)押給興業(yè)銀行向興業(yè)銀行申請(qǐng)授信
C.興業(yè)銀行不得為關(guān)聯(lián)方的融資提供擔(dān)保
D.興業(yè)銀行不得聘用關(guān)聯(lián)方控制的會(huì)計(jì)師事務(wù)所為興業(yè)銀行進(jìn)行審計(jì)
A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)
B.中國(guó)證券業(yè)監(jiān)督委員會(huì)
C.中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督委員會(huì)
D.省級(jí)人民代表大會(huì)
A.毒品犯罪
B.貪污賄賂犯罪
C.破壞金融管理秩序犯罪
D.盜竊犯罪
A.員工本身涉及集資糾紛,觸犯刑法
B.給經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)帶來(lái)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)計(jì)損失
C.員工自身可能被客戶或機(jī)構(gòu)要求賠償
D.飛單并不會(huì)造成重大危害
A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
B.內(nèi)部控制措施
C.信息交流與反饋
D.風(fēng)險(xiǎn)管理
A.關(guān)鍵崗位自檢
B.業(yè)務(wù)部門自評(píng)
C.條線管理職能部門驗(yàn)收
D.法律與合規(guī)部門復(fù)評(píng)
A.負(fù)責(zé)內(nèi)控缺陷的認(rèn)定審核、整改方案審核、整改狀態(tài)認(rèn)定,匯總編制內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告并向管理層報(bào)告
B.負(fù)責(zé)建立內(nèi)控評(píng)價(jià)考核機(jī)制,強(qiáng)化內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用
C.負(fù)責(zé)內(nèi)控評(píng)價(jià)相關(guān)信息系統(tǒng)的建設(shè)與維護(hù)
D.負(fù)責(zé)內(nèi)部控制基礎(chǔ)理論、內(nèi)控評(píng)價(jià)方法及工具的培訓(xùn)
A.有效
B.基本有效
C.一般關(guān)注
D.關(guān)注
A.控制測(cè)試
B.內(nèi)控報(bào)告
C.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)再評(píng)估
D.穿行測(cè)試
A.全面性原則
B.重要性原則
C.客觀性原則
D.一致性原則
最新試題
以下屬于關(guān)聯(lián)交易限制性規(guī)定的有哪幾項(xiàng)()。
總行內(nèi)部控制委員會(huì)設(shè)主任委員一名,張某為總行董事會(huì)董事,王某為總行監(jiān)事會(huì)監(jiān)事,李某為總行分管內(nèi)部控制的的行領(lǐng)導(dǎo),趙某為總行審計(jì)部部門負(fù)責(zé)人,請(qǐng)問(wèn)誰(shuí)不符合主任委員資格()
控制測(cè)試是指評(píng)價(jià)人員通過(guò)選取一定數(shù)量的樣本,對(duì)存在的關(guān)鍵控制進(jìn)行測(cè)試,驗(yàn)證實(shí)際業(yè)務(wù)操作是否按照制度設(shè)計(jì)的控制要求執(zhí)行,以判斷被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)控制運(yùn)行的有效性。
總行業(yè)務(wù)部門是興業(yè)銀行內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門,負(fù)責(zé)()
分行開展某次檢查發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題,哪些是屬于運(yùn)行缺陷()
關(guān)于有權(quán)履行反洗錢監(jiān)督管理的部門,下列哪些選項(xiàng)是正確的是()
內(nèi)控缺陷按照影響內(nèi)控目標(biāo)的具體表現(xiàn)形式可分為()
以下關(guān)于內(nèi)控檢查計(jì)劃備案的描述,正確的是()
總行內(nèi)部控制委員會(huì)常設(shè)成員有()
根據(jù)《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》,內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)包括的五要素有:內(nèi)部控制環(huán)境()監(jiān)督評(píng)價(jià)與糾正。