單項選擇題商業(yè)銀行開展個人理財業(yè)務,應進行嚴格的()性審查,準確界定個人理財業(yè)務所包含的各種法律關系。

A.審慎
B.合規(guī)
C.成長
D.收益


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2.單項選擇題在理財計劃的存續(xù)期內,一般賬單提供應不少于()

A.2次且至少每月一次
B.2次且至少每季一次
C.3次
D.6次

3.單項選擇題商業(yè)銀行個人理財業(yè)務人員,不包括()類專業(yè)人員。

A.提供財務分析的業(yè)務人員
B.一般性業(yè)務咨詢的人員
C.提供規(guī)劃或投資建議的業(yè)務人員
D.銷售理財計劃或投資性產(chǎn)品的業(yè)務人員

4.單項選擇題商業(yè)銀行制定個人理財業(yè)務人員的工作守則與工作規(guī)范時應依據(jù)()原則。

A.保證客戶資金安全
B.銀行中間業(yè)務收入最大化
C.防止誤導客戶或不當銷售
D.客戶收益最大化

5.單項選擇題除內部控制制度以外,商業(yè)銀行應建立綜合理財服務的()

A.定期檢查制度
B.稽核檢查制度
C.風險管理制度
D.案件防范制度

7.單項選擇題市場監(jiān)測指標做為理財計劃合同的終止條件或終止參考條件時,需()

A.在合同中對相關指標的定義和計算方式作出明確解釋
B.簽訂合同時,口頭向客戶解釋相關指標
C.告知客戶市場監(jiān)測指標的數(shù)據(jù)來源
D.向客戶定期提供市場監(jiān)測指標

9.單項選擇題為保證個人理財服務的連續(xù)性、有效性,商業(yè)銀行應當制定個人理財業(yè)務應急計劃,并納入()

A.商業(yè)銀行整體業(yè)務應急計劃體系
B.案件應急計劃
C.重大事項應急計劃
D.風險資產(chǎn)應急計劃

10.單項選擇題下列不屬于商業(yè)銀行向客戶提供的理財顧問服務的是()

A.財務分析與規(guī)劃
B.投資建議
C.個人投資產(chǎn)品推介
D.對儲蓄存款產(chǎn)品和信貸產(chǎn)品進行的一般性業(yè)務咨詢活動

最新試題

擬任中資商業(yè)銀行管理型支行行長或專營機構分支機構負責人的,應當具備大專以上學歷,從事金融工作4年以上或從事經(jīng)濟工作6年以上(其中從事金融工作2年以上)。

題型:判斷題

根據(jù)《中國銀監(jiān)會關于印發(fā)商業(yè)銀行內部審計指引的通知》(銀監(jiān)發(fā)〔2017〕12號),內部審計部門有權向董事會、高級管理層和相關部門提出處理和處罰建議。

題型:判斷題

中資商業(yè)銀行分行行長、副行長、行長助理,分行級專營機構總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理,分行營業(yè)部負責人,管理型支行行長、經(jīng)營性支行行長、專營機構分支機構負責人等高級管理人員,須經(jīng)任職資格許可。

題型:判斷題

根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》(銀監(jiān)會令2012年第1號)規(guī)定,貸款損失準備最低要求指100%撥備覆蓋率對應的貸款損失準備和應計提的貸款損失專項準備兩者中的較小者。

題型:判斷題

中資商業(yè)銀行申請投資設立、參股、收購境內法人金融機構的,權益性投資余額原則上不超過其凈資產(chǎn)的50%(合并會計報表口徑)。

題型:判斷題

根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》(銀監(jiān)會令2012年第1號)規(guī)定,商業(yè)銀行采用內部評級法計量信用風險加權資產(chǎn)的,貸款損失準備缺口是指商業(yè)銀行實際計提的貸款損失準備低于預期損失的部分。

題型:判斷題

根據(jù)《銀團貸款業(yè)務指引》(銀監(jiān)發(fā)〔2011〕85號)規(guī)定,銀團貸款收費是指銀團成員自主為借款人提供銀團籌組、包銷安排、貸款承諾、銀團事務管理等服務而收取的相關中間業(yè)務費用,納入商業(yè)銀行中間業(yè)務收費管理。

題型:判斷題

根據(jù)《銀團貸款業(yè)務指引》(銀監(jiān)發(fā)〔2011〕85號)規(guī)定,銀團成員之間權利義務關系可以在銀團貸款合同中約定,也可以另行簽訂《銀團內部協(xié)議》(或稱為《銀團貸款銀行間協(xié)議》等)加以約定。

題型:判斷題

根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》(銀監(jiān)會令2012年第1號)規(guī)定,商業(yè)銀行可以采用權重法或內部評級法計量信用風險加權資產(chǎn)。商業(yè)銀行變更信用風險加權資產(chǎn)計量方法,須報銀監(jiān)會備案。

題型:判斷題

根據(jù)《中國銀監(jiān)會關于印發(fā)商業(yè)銀行內部審計指引的通知》(銀監(jiān)發(fā)〔2017〕12號),內部審計部門有權獲取與審計有關的信息,列席或參加與內部審計職責有關的會議,參加相關業(yè)務培訓。

題型:判斷題