多項選擇題監(jiān)管當局對商業(yè)銀行貸款分類準確性進行檢查,應當判斷商業(yè)銀行的()

A.貸款質量
B.風險控制
C.貸款損失準備金
D.資本金的充足性


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1.多項選擇題下列關于信貸文化的說法中,正確的有()

A.信貸文化并無確切定義
B.信貸文化總是或明或暗地體現(xiàn)了銀行管理的一種哲學和信念
C.所有銀行的信貸文化都是一樣的
D.銀行的管理層的一言一行對信貸文化的形成產生潛移默化的影響

2.多項選擇題銀行的抗風險能力的監(jiān)管內容有()

A.資本充足率
B.流動性比例
C.化解風險能力
D.備付率

3.多項選擇題在進行關聯(lián)交易分析時,除了對《最大二十家關聯(lián)方關聯(lián)交易情況表》的分析以外,非現(xiàn)場分析人員還應對哪些情況進行調查分析()

A.了解被監(jiān)管機構對于大戶問題貸款是否有明確有效的清收計劃和措施
B.對照被監(jiān)管機構的年報,察看其對關聯(lián)方和關聯(lián)交易的批露是否存在遺漏
C.根據(jù)《商業(yè)銀行與內部人和股東關系交易管理辦法》的規(guī)定,注意收集關于被監(jiān)管機構關聯(lián)交易管理能力的信息
D.關注中短期的貸款到期期限缺口

4.多項選擇題根據(jù)中國人民銀行2002年頒布的《銀行貸款損失準備金指引》,銀行應當計提()

A.一般準備
B.專項準備
C.特種準備
D.壞賬準備

5.多項選擇題以下屬于駱駝評級體系構成要素的是()

A.資產質量
B.流動性
C.盈利性
D.資本充足性
E.損失準備金

6.多項選擇題通過深入分析不良貸款的狀況,評價不良貸款的可能損失程度,其主要分析要點有()

A.不良貸款形成的具體原因
B.借款人資產負債、現(xiàn)金流等財務狀況和變動趨勢
C.借款人產品的市場前景等經營因素對其還貸能力的可能改善程度
D.銀行已采取的保全措施是否有效
E.不良貸款的整體惡化程度和趨勢

7.多項選擇題從總收入核算GNP包括()

A.賣舊房屋所得
B.賣新糧所得
C.賣當年產的鋼鐵
D.失業(yè)救濟款
E.賣土地所得

8.多項選擇題內部控制評價的內容是()

A.內部控制環(huán)境評價
B.風險識別與評估評價
C.內部控制措施評價
D.監(jiān)督與糾正評價
E.信息交流與反饋評價

最新試題

根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》(銀監(jiān)會令2012年第1號)規(guī)定,計算并表資本充足率時,商業(yè)銀行投資的機構按規(guī)定未納入并表范圍的,應從商業(yè)銀行各級資本中對應扣除對該機構的資本投資,若該機構存在資本缺口的,還應當扣除相應的資本缺口。

題型:判斷題

中資商業(yè)銀行申請開辦基礎類衍生產品交易業(yè)務,應具有接受相關衍生產品交易技能專門培訓半年以上、從事衍生產品或相關交易3年以上的交易人員至少2名,相關風險管理人員至少1名。

題型:判斷題

境內非金融機構作為中資商業(yè)銀行法人機構發(fā)起人,權益性投資余額原則上不超過本*企業(yè)凈資產的50%(合并會計報表口徑),國務院規(guī)定的投資公司和控股公司除外。

題型:判斷題

城市商業(yè)銀行變更持有資本總額或股份總額1%以上、5%以下的股東,應當在股權轉讓后10日內向所在地銀監(jiān)局報告。

題型:判斷題

根據(jù)《中國銀監(jiān)會關于印發(fā)商業(yè)銀行內部審計指引的通知》(銀監(jiān)發(fā)〔2017〕12號),商業(yè)銀行可以將內部審計只能外包給第三方,以緩解內部審計資源壓力并提升內部審計工作的全面性。

題型:判斷題

根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》(銀監(jiān)會令2012年第1號)規(guī)定,商業(yè)銀行非自用不動產的風險權重為1250%。商業(yè)銀行因行使抵押權而持有的非自用不動產在法律規(guī)定處分期限內的風險權重為400%。

題型:判斷題

中資商業(yè)銀行申請設立信用卡中心、小企業(yè)信貸中心、私人銀行部、票據(jù)中心、資金營運中心、貴金屬業(yè)務部等分行級專營機構,申請人應開辦專營業(yè)務3年以上,有經營專營業(yè)務的管理團隊和專業(yè)技術人員。

題型:判斷題

根據(jù)《銀團貸款業(yè)務指引》(銀監(jiān)發(fā)〔2011〕85號)規(guī)定,代理行應當依據(jù)銀團貸款合同的約定制定賬戶管理方案,開立專門賬戶管理銀團貸款資金,對專戶資金的變動情況進行逐筆登記。

題型:判斷題

中資商業(yè)銀行申請設立分行,申請人最近1年應無嚴重違法違規(guī)行為和因內部管理問題導致的重大案件

題型:判斷題

根據(jù)《中國銀監(jiān)會關于印發(fā)商業(yè)銀行內部審計指引的通知》(銀監(jiān)發(fā)〔2017〕12號),內部審計部門有權向董事會、高級管理層和相關部門提出處理和處罰建議。

題型:判斷題