A.董事會(huì)
B.股東大會(huì)
C.內(nèi)部審計(jì)部門
D.高級(jí)管理層
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A.一
B.二
C.三
D.四
A.會(huì)計(jì)相關(guān)登記薄丟失
B.因服務(wù)問(wèn)題引發(fā)的投訴事件
C.因經(jīng)營(yíng)管理不善發(fā)生擠提事件
D.會(huì)計(jì)人員錯(cuò)帳
A.綜合評(píng)分60-69分。被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制體系較差,內(nèi)部控制體系不健全或重要的內(nèi)部控制措施沒(méi)有貫徹執(zhí)行或無(wú)效,管理方面存在重大問(wèn)題,業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)安全性差
B.綜合評(píng)分90分以上(含90分)。指被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)有健全的內(nèi)部控制體系,在各個(gè)環(huán)節(jié)均能有效執(zhí)行內(nèi)部控制措施,能對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別和控制,無(wú)任何風(fēng)險(xiǎn)控制盲點(diǎn),控制措施適宜,經(jīng)營(yíng)效果顯著
C.綜合評(píng)分80-89分。指被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制體系比較健全,在各個(gè)環(huán)節(jié)能夠較好執(zhí)行內(nèi)部控制措施,能對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和控制,控制措施基本適宜,經(jīng)營(yíng)效果較好
D.綜合評(píng)分70-79分。指被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制體系一般,雖建立了大部分內(nèi)部控制,但缺乏系統(tǒng)性和連續(xù)性,在內(nèi)部控制措施執(zhí)行方面缺乏一貫的合規(guī)性,存在少量重大風(fēng)險(xiǎn),經(jīng)營(yíng)效果一般
A.對(duì)比
B.現(xiàn)場(chǎng)
C.非現(xiàn)場(chǎng)
D.抽查
A.百分之三十
B.百分之五十
C.百分之二十
D.百分之六十
最新試題
農(nóng)村信用社合規(guī)部門(崗位)人員應(yīng)行使()權(quán)。
下列哪些部門可以凍結(jié)存款人的存款?()
各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員按照分工情況,每()至少到基層單位帶隊(duì)檢查一次,了解基層工作實(shí)際,檢查風(fēng)險(xiǎn)隱患并督促整改。
下列哪項(xiàng)屬于并表監(jiān)管的目的?()
辦理實(shí)地查詢時(shí),除營(yíng)業(yè)時(shí)間在柜臺(tái)與他行經(jīng)辦人員面對(duì)面查詢外,還要堅(jiān)持與他行的()見(jiàn)面。
對(duì)擅自設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或者非法從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)的,下列哪項(xiàng)處理是正確的?()
加強(qiáng)存款賬戶預(yù)留印鑒管理,落實(shí)各項(xiàng)賬戶管理規(guī)定,實(shí)行按()換人對(duì)賬制度。
以下不屬于保證案件查處工作順利進(jìn)行“四定”措施的是()
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的哪些事項(xiàng)要經(jīng)過(guò)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)?()
以下不屬于對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行事后監(jiān)督要求的有()