單項選擇題內(nèi)部審計部門應對()和審計委員會負責,制定內(nèi)部審計程序,評價風險狀況和管理情況,落實年度審計工作計劃,開展后續(xù)審計,監(jiān)督整改情況,對審計項目質量負責,做好檔案管理。
A.董事會
B.全體員工
C.理事長
D.審計委員會
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1.單項選擇題從業(yè)人員應遵循公平競爭,格守“()”原則。自覺抵制低價傾銷、貶低同業(yè)、虛假宣傳等不正當競爭手段。
A.客戶至上
B.客戶自愿
C.客戶是上帝
D.公平競爭
2.單項選擇題()應規(guī)范操作,認真執(zhí)行上級指令。執(zhí)行中如發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生違章違紀行為,或可能導致風險時,應立即向上級報告或越級報告。熟練掌握業(yè)務技能,取得任職崗位應具備的資格。
A.從業(yè)人員
B.工作人員
C.審計人員
D.首席審計官
3.單項選擇題()應建立激勵約束機制,對內(nèi)部審計相關各方的盡職、履職情況進行考核評價,建立內(nèi)部審計工作問責制度,明確內(nèi)部審計責任追究、免責的認定標準和程序。
A.高級管理層
B.董事會
C.審計人員
D.工作人員
4.單項選擇題()對未按要求進行整改的問題,應督促整改,追究相關人員責任,并承擔未對審計發(fā)現(xiàn)采取糾正措施所產(chǎn)生的責任和風險。
A.高級管理層
B.首席審計官
C.審計人員
D.工作人員
5.單項選擇題()和高級管理層應采取有效措施,確保內(nèi)部審計成果得以充分利用。
A.董事會
B.首席審計官
C.審計人員
D.工作人員
最新試題
各級領導班子成員按照分工情況,每()至少到基層單位帶隊檢查一次,了解基層工作實際,檢查風險隱患并督促整改。
題型:單項選擇題
以下不屬于在辦理時非實地查詢查詢內(nèi)容的是()
題型:單項選擇題
各級農(nóng)村信用社要建立合規(guī)風險報告制度,明確合規(guī)風險報告的()
題型:單項選擇題
下列哪些是對銀行業(yè)金融機構股東的強制措施?()
題型:多項選擇題
下列哪些是對銀行業(yè)金融機構采取的強制措施?()
題型:多項選擇題
各級各單位每()至少應組織一次對轄內(nèi)員工的突發(fā)事件應急處置演練,使員工在遇到重大災害時能最大限度的避免傷亡和減少損失。
題型:單項選擇題
下面不屬于嚴格責任追究中追究案件的人員是()
題型:單項選擇題
自助設備()日內(nèi)至少清鈔一次。
題型:單項選擇題
下列哪些部門可以凍結存款人的存款?()
題型:多項選擇題
每()嚴格核對重要空白憑證、質押存單、國債憑證等表外科目分戶登記簿與控制的實物、單證、債券等是否相符。
題型:單項選擇題