單項選擇題內(nèi)部審計部門應對()和審計委員會負責,制定內(nèi)部審計程序,評價風險狀況和管理情況,落實年度審計工作計劃,開展后續(xù)審計,監(jiān)督整改情況,對審計項目質量負責,做好檔案管理。

A.董事會
B.全體員工
C.理事長
D.審計委員會


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5.單項選擇題()和高級管理層應采取有效措施,確保內(nèi)部審計成果得以充分利用。

A.董事會
B.首席審計官
C.審計人員
D.工作人員