判斷題對現(xiàn)金交易的審計需要特別的關注,審計師應該對疏忽負責。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
內(nèi)部審計力量不足的,應當將審計任務委托社會中介機構進行。
題型:判斷題
內(nèi)部審計機構應當建立審計工作底稿的一級復核制度,明確規(guī)定各級復核人員的要求和責任。
題型:判斷題
商業(yè)銀行合規(guī)管理職能不應與內(nèi)部審計職能分離。
題型:判斷題
農(nóng)村中小金融機構內(nèi)部審計部門應對董(理)事會負責。
題型:判斷題
內(nèi)部審計師在注意到某些舞弊征兆之后,應該擴展審計工作來確定是否有理由進行調(diào)查
題型:判斷題
全部審計與詳查法,局部審計與抽查法都是同一種審計技術方法。
題型:判斷題
審計工作底稿保管期限一般不低于10年。
題型:判斷題
任何單位和個人不得印刷、發(fā)售代幣票券,代替人民幣在市場上流通。
題型:判斷題
審計檔案是指審計部門在項目審計或者專項審計調(diào)查活動中直接形成的,具有保存價值的以紙質(zhì)、磁質(zhì)、光盤和其他介質(zhì)形式存在的歷史記錄。
題型:判斷題
審計對象指的是被審計單位的會計資料及其所反映的財務收支活動。
題型:判斷題