判斷題正常退休的信用社主任可以不進行審計稽核。
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內(nèi)部審計機構負責人應根據(jù)審計項目的風險程度,規(guī)劃審計項目執(zhí)行的先后順序。
題型:判斷題
審計檔案是指審計部門在項目審計或者專項審計調(diào)查活動中直接形成的,具有保存價值的以紙質(zhì)、磁質(zhì)、光盤和其他介質(zhì)形式存在的歷史記錄。
題型:判斷題
商業(yè)銀行內(nèi)部控制是為實現(xiàn)經(jīng)營目標,通過制定和實施一系列制度、程序和方法,對差錯進行防范、控制、糾正的動態(tài)過程和機制。
題型:判斷題
逆查法的優(yōu)點是全面細致,不容易遺漏錯弊事項。
題型:判斷題
內(nèi)部審計機構應當接受組織董事會或者最高管理層的領導和監(jiān)督,并保持與董事會或者最高管理層及時、高效的溝通。
題型:判斷題
內(nèi)部審計機構應當建立審計工作底稿的一級復核制度,明確規(guī)定各級復核人員的要求和責任。
題型:判斷題
如果被審計單位的內(nèi)部控制不健全,審計人員則應擴大抽取的樣本量。
題型:判斷題
如果經(jīng)了解得知被審單位的內(nèi)部控制不健全,則評估其控制風險水平高,因此就應擴大抽取的樣本量,甚至進行詳查。
題型:判斷題
審計工作底稿保管期限一般不低于10年。
題型:判斷題
農(nóng)村信用社辦理存、貸和結算等業(yè)務,適用商業(yè)銀行法的有關規(guī)定。
題型:判斷題