判斷題審計業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中,審計機構(gòu)負責(zé)人應(yīng)當(dāng)加強對審計工作底稿的現(xiàn)場復(fù)核。
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最新試題
審查內(nèi)部控制的目的是為下一步工作創(chuàng)造條件。
題型:判斷題
如果被審計單位的內(nèi)部控制不健全,審計人員則應(yīng)擴大抽取的樣本量。
題型:判斷題
若發(fā)現(xiàn)的舞弊行為性質(zhì)嚴重或金額較大,應(yīng)在出具的常規(guī)審計報告中說明。
題型:判斷題
內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)將審計程序的執(zhí)行過程及收集和評價的審計證據(jù)記錄于審計報告。
題型:判斷題
如果經(jīng)了解得知被審單位的內(nèi)部控制不健全,則評估其控制風(fēng)險水平高,因此就應(yīng)擴大抽取的樣本量,甚至進行詳查。
題型:判斷題
審計工作底稿保管期限一般不低于10年。
題型:判斷題
內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)將審計報告提交組織財務(wù)部門,并要求被審計單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實糾正措施。
題型:判斷題
審計部負責(zé)全行審計制度的制定。
題型:判斷題
農(nóng)村中小金融機構(gòu)內(nèi)部審計部門應(yīng)對董(理)事會負責(zé)。
題型:判斷題
商業(yè)銀行的內(nèi)部審計應(yīng)當(dāng)具有充分的獨立性,實行全行系統(tǒng)的橫向管理。
題型:判斷題