單項選擇題財務公司拆入資金的最長期限為(),拆入資金余額不得超過實收資本的100%。

A.7天
B.10天
C.15天
D.30天


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1.單項選擇題關于信托公司管理信托計劃的規(guī)定,表述錯誤的是()。

A.不得向他人提供擔保
B.向他人提供貸款不得超過其管理的所有信托計劃實收余額的50%
C.不得將不同信托財產進行相互交易
D.不得將同一公司管理的不同信托計劃投資于同一項目

2.單項選擇題根據(jù)()的不同,可以分為單一信托和集合信托。

A.受托人職責
B.信托財產形態(tài)
C.委托人人數(shù)
D.信托目的

3.單項選擇題根據(jù)()的不同,可以分為資金信托和財產信托。

A.受托人責任
B.信托財產形態(tài)
C.信托財產運用方式
D.信托目的

4.單項選擇題以下關于金融資產管理公司成立背景的表述錯誤的是()。

A.1999年,我國成立四家資產公司
B.各家資產管理公司最初注冊資本均為人民幣100萬元
C.初始任務是專門管理和處置國有獨資商業(yè)銀行剝離的不良資產
D.四大資產管理公司逐步確立不良資產管理的專業(yè)地位

5.單項選擇題()作為第一道防線應承擔起風險防控的首要責任。

A.風險合規(guī)條線
B.審計監(jiān)督條線
C.業(yè)務管理條線
D.后勤保障條線

6.單項選擇題關于外部審計質量控制,下列說法錯誤的是()。

A.銀行應當了解外部審計程序及質量控制體系,配合外審機構開展審計工作
B.銀行應當對外審機構的審計報告質量及審計業(yè)務約定書的履行情況進行評估
C.外審機構同一簽字注冊會計師對同一家銀行業(yè)金融機構進行外部審計的服務年限不得超過3年
D.為提高外部審計的獨立性,銀行不宜委托負責其外部審計的外審機構提供咨詢服務

7.單項選擇題關于內部審計的報告制度,下列說法錯誤的是()。

A.審計委員會應按季度向董事會報告審計工作情況,并通報高級管理層和監(jiān)事會
B.首席審計官和內部審計部門在審計事項結束后,應及時向董事會和高級管理層主要負責人報送項目審計報告
C.按季度向董事會和高級管理層主要負責人報告審計工作情況
D.每半年至少一次向董事會提交包括履職情況、審計發(fā)現(xiàn)和建設等內容的審計工作報告

8.單項選擇題內部審計部門對每一營業(yè)機構的風險評估()至少一次。

A.每年
B.每兩年
C.每半年
D.每三年

10.單項選擇題在內部審計的組織架構中,董事會的職責不包括()。

A.負責建立和維護健全有效的內部審計體系
B.批準內部審計章程、中長期審計規(guī)劃和年度工作計劃
C.制定內部審計程序,評價風險狀況和管理情況
D.為獨立、客觀開展內部審計工作提供必要保障,并對審計工作情況進行考核監(jiān)督