判斷題內(nèi)部審計機構(gòu)負責人應適時安排后續(xù)審計工作,并把它作為審計方案的一部分。
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內(nèi)部審計人員應當將審計程序的執(zhí)行過程及收集和評價的審計證據(jù)記錄于審計報告。
題型:判斷題
全部審計和詳細審計的涵義是一致的。
題型:判斷題
內(nèi)部審計機構(gòu)應將審計報告提交組織財務部門,并要求被審計單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實糾正措施。
題型:判斷題
審計對象指的是被審計單位的會計資料及其所反映的財務收支活動。
題型:判斷題
內(nèi)部審計人員勤勉工作是預防舞弊的主要途徑。
題型:判斷題
審計部負責全行審計制度的制定。
題型:判斷題
審計部門檢查被審計單位的會計報表、會計賬簿、會計憑證以及其他有關(guān)資料,涉及秘密的,被審計單位可以拒絕。
題型:判斷題
審查內(nèi)部控制的目的是為下一步工作創(chuàng)造條件。
題型:判斷題
如果被審計單位的內(nèi)部控制不健全,審計人員則應擴大抽取的樣本量。
題型:判斷題
商業(yè)銀行的內(nèi)部審計部門無權(quán)獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營信息和管理信息。
題型:判斷題