單項選擇題內(nèi)部控制評價有助于實現(xiàn)與外部監(jiān)管的協(xié)調(diào)互動,理解錯誤的是()。

A.企業(yè)內(nèi)控自我評價,能夠及早發(fā)現(xiàn)問題并積極整改,有利于在配合外部監(jiān)管中贏得主動
B.企業(yè)可借助外部監(jiān)管成果進一步改進企業(yè)內(nèi)控實施和評價工作
C.企業(yè)通過內(nèi)部控制評價暴露自身內(nèi)部控制缺陷,在外部監(jiān)管中處于不利地位
D.有關(guān)監(jiān)管部門已將企業(yè)內(nèi)部控制的有效性納入監(jiān)管范圍,與企業(yè)的內(nèi)部控制評價在一定程度上保持一致性


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1.單項選擇題以下不屬于一級分行測試模板內(nèi)部監(jiān)督中內(nèi)控合規(guī)管理控制評價環(huán)節(jié)評價點的是()。

A.按計劃、按程序完成內(nèi)控合規(guī)檢查
B.對檢查發(fā)現(xiàn)問題按規(guī)定處理
C.檢查報告途徑規(guī)范,成果統(tǒng)一管理
D.檔案移交及時,保管規(guī)范

2.單項選擇題內(nèi)部控制評價有助于企業(yè)自我完善內(nèi)控體系,理解錯誤的是()。

A.內(nèi)部控制評價是通過評價、反饋、再評價,并持續(xù)地進行自我完善的過程
B.通過內(nèi)部控制評價查找、分析內(nèi)部控制缺陷,通過有針對性的整改,可以及時堵塞管理漏洞
C.促使企業(yè)從內(nèi)部控制設(shè)計和執(zhí)行等方面全方位健全優(yōu)化管控制度
D.通過內(nèi)部控制評價使企業(yè)從根本上消除風(fēng)險隱患

3.單項選擇題以下不屬于一級分行測試模板內(nèi)部監(jiān)督中監(jiān)察監(jiān)督控制評價環(huán)節(jié)評價點的是()。

A.信訪的受理、辦結(jié)合規(guī)
B.按規(guī)定程序查辦案件
C.層層落實案件防范責(zé)任制
D.實施員工違規(guī)行為積分管理

4.單項選擇題農(nóng)業(yè)銀行多層級、全覆蓋的內(nèi)部控制評價體系建立的標志是()。

A.2009年《中國農(nóng)業(yè)銀行分支機構(gòu)內(nèi)部控制評價辦法及操作規(guī)程》的出臺
B.2012年11月《中國農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部控制評價辦法》的出臺
C.縣級支行、二級分行和一級分行內(nèi)部控制評價的啟動
D.境外經(jīng)營機構(gòu)內(nèi)部控制評價體系的開發(fā)

5.單項選擇題《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》對企業(yè)內(nèi)部控制評價()等內(nèi)容進行了清晰的闡述,為企業(yè)開展控制評價提供了詳盡的依據(jù)。

A.背景、作用及前景
B.內(nèi)容、程序、缺陷認定和評價報告
C.國內(nèi)外環(huán)境、國家戰(zhàn)略和實施意義
D.起草過程、人員組成和階段安排

7.單項選擇題下面對內(nèi)部控制重大缺陷描述正確的是()

A.重大缺陷是一個或多個控制缺陷組合
B.重大缺陷不會導(dǎo)致企業(yè)偏離控制目標
C.重大缺陷的嚴重程度和經(jīng)濟后果低于重要缺陷
D.重大缺陷不會嚴重危及內(nèi)部控制的整體有效性

9.單項選擇題根據(jù)農(nóng)業(yè)銀行《授權(quán)委托管理規(guī)定》,某二級分行對外出具的授權(quán)委托書中的委托人是()

A.總行行長
B.總行法定代表人
C.該二級分行及該二級分行行長
D.農(nóng)業(yè)銀行總行及法定代表人

10.單項選擇題以下關(guān)于行長授權(quán)和授權(quán)委托的區(qū)別中,表述正確的是()

A.行長授權(quán)是基于民法理論的代理產(chǎn)生,主要規(guī)范民事代理法律行為
B.行長授權(quán)是內(nèi)部控制的重要組成部分,以企業(yè)內(nèi)控控制理論為基礎(chǔ)
C.行使業(yè)務(wù)審批權(quán)限一定需要對外出具授權(quán)委托書
D.與對外出具授權(quán)委托書相關(guān)的業(yè)務(wù)部經(jīng)過有權(quán)審批人審批同意,也可以對外出具授權(quán)委托書

最新試題

查驗證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當(dāng)?shù)臋z查方法和技術(shù),對被查單位提供的資料進行審查,現(xiàn)場查驗相關(guān)業(yè)務(wù)實際運行狀況的過程。

題型:判斷題

商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)應(yīng)根據(jù)合規(guī)管理程序主動識別和管理合規(guī)風(fēng)險,按照合規(guī)風(fēng)險的報告路線和報告要求及時報告。

題型:判斷題

合規(guī)風(fēng)險報告一般按照報告內(nèi)容劃分為綜合報告和專項報告;按照報告的頻率又可分為定期報告和不定期報告。

題型:判斷題

重大關(guān)聯(lián)交易提交董事會審議前,應(yīng)經(jīng)獨立董事許可。

題型:判斷題

職能部門對非現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題,應(yīng)當(dāng)通過非現(xiàn)場核查、驗證、詢問、下發(fā)風(fēng)險提示等方式予以確認,并落實問題的整改。

題型:判斷題

職監(jiān)督是指商業(yè)銀行各級機構(gòu)職能部門按照職責(zé)分工,對下級對口部門相關(guān)經(jīng)營管理活動進行監(jiān)測、檢查、督導(dǎo)和糾偏的管理行為。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項目責(zé)任書,并將該檢查項目選為默認項目后才能進行檢查操作。

題型:判斷題

根據(jù)《關(guān)于做好合規(guī)風(fēng)險監(jiān)測報告工作的通知》(農(nóng)銀辦發(fā)[2013]639號),總分行各主要業(yè)務(wù)部門負責(zé)分析評估本業(yè)務(wù)條線合規(guī)風(fēng)險狀況,收集合規(guī)風(fēng)險信息并及時報送同級行內(nèi)控合規(guī)部門。

題型:判斷題

合規(guī)風(fēng)險監(jiān)測是合規(guī)風(fēng)險識別的基礎(chǔ)和前提。

題型:判斷題

一級分行以下機構(gòu)高管人員經(jīng)濟責(zé)任審計由各級行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實施。

題型:判斷題