單項選擇題在農業(yè)銀行內部控制評價內容中,二級分行一旦發(fā)生案件,()

A.無論涉案金額大小都要扣分
B.結合案件數量與涉案金額進行扣分
C.發(fā)生低于涉案金額下限的案件不扣分
D.降等級


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4.單項選擇題內控評價計分的主要依據是()。

A.現場測試所獲得的證據
B.非現場測試所獲得證據
C.非現場測試和現場測試所獲得的證據
D.年終被評價行各項經營指標

5.單項選擇題內部控制存在較大漏洞和嚴重問題的情形,可(),在計分時直接扣除該評價環(huán)節(jié)所有分值。

A.把評價點定性評級為“較強”
B.設置為相應評價環(huán)節(jié)否決點
C.把該評價環(huán)節(jié)作缺項處理
D.按一般問題處理

6.單項選擇題就評價發(fā)現事項和問題,被評價機構與評價組溝通后意見不一致的,可直接向組織評價工作的()申訴。

A.內部控制管理部門
B.紀檢監(jiān)察部門
C.行領導
D.職工代表委員會

8.單項選擇題評價人員對于現場測試過程中發(fā)現的問題,填寫《事實確認書》,《事實確認書》應采取()的方式。

A.雙人復核、檢查人審定
B.雙人復核、組長審定
C.雙人復核、主審審定
D.雙人復核、集體商議

9.單項選擇題農業(yè)銀行內部控制評價在被評價機構自我評價的基礎上,評價機構主要采?。ǎ┑姆绞介_展。

A.非現場測試
B.現場測試
C.非現場測試與現場測試相結合
D.抽樣復測

10.單項選擇題凡需開展現場測試的,在內控評價組進點前五個工作日發(fā)送(),召開進點會議時由評價組收回。

A.《內部控制評價問卷》
B.《經濟責任審計前問卷》
C.《測試模板》
D.《事實確認書》

最新試題

根據《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》,商業(yè)銀行應及時向銀監(jiān)會報送合規(guī)風險管理計劃和合規(guī)風險評估報告。

題型:判斷題

農業(yè)銀行合規(guī)風險監(jiān)測通過計算機審計監(jiān)控分析系統(tǒng)實現。

題型:判斷題

重大關聯交易提交董事會審議前,應經獨立董事許可。

題型:判斷題

職能部門對非現場監(jiān)督發(fā)現的可疑信息或者問題,應當通過非現場核查、驗證、詢問、下發(fā)風險提示等方式予以確認,并落實問題的整改。

題型:判斷題

農業(yè)銀行的大額交易報告流程有兩種情況:系統(tǒng)提取、手工錄入。

題型:判斷題

各級行內控合規(guī)部門應通過ICCS對本級行檢查計劃執(zhí)行情況進行動態(tài)跟蹤和全流程管理,督促項目主辦部門按照要求準確記錄檢查實施全過程。

題型:判斷題

商業(yè)銀行各業(yè)務條線和分支機構應根據合規(guī)管理程序主動識別和管理合規(guī)風險,按照合規(guī)風險的報告路線和報告要求及時報告。

題型:判斷題

內部交易在范圍上小于關聯交易。

題型:判斷題

一級分行以下機構高管人員經濟責任審計由各級行內控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實施。

題型:判斷題

就當前商業(yè)銀行合規(guī)風險管理技術和數據積累而言,合規(guī)風險無法量化評估。

題型:判斷題