多項(xiàng)選擇題以下屬于一級(jí)分行測試模板信息與溝通評(píng)價(jià)中數(shù)據(jù)質(zhì)量管理內(nèi)容的是()。

A.數(shù)據(jù)的報(bào)送、應(yīng)用與存儲(chǔ)規(guī)范
B.數(shù)據(jù)質(zhì)量的監(jiān)控、檢查與評(píng)價(jià)到位
C.系統(tǒng)保障和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)良好
D.信息的報(bào)告、發(fā)布經(jīng)過審查審批


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1.多項(xiàng)選擇題以下屬于一級(jí)分行測試模板內(nèi)部環(huán)境中內(nèi)控制度評(píng)價(jià)內(nèi)容的是()。

A.建立健全完善內(nèi)控制度體系
B.定期梳理并及時(shí)更新各類制度
C.制定的內(nèi)部控制制度合規(guī)、有效
D.加強(qiáng)對(duì)重要崗位、重要人員的管理與控制

2.多項(xiàng)選擇題下面對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)中調(diào)查問卷方法描述正確的是()

A.對(duì)不同層次的員工進(jìn)行問卷調(diào)查
B.根據(jù)調(diào)查結(jié)果對(duì)相關(guān)項(xiàng)目做出評(píng)價(jià)
C.調(diào)查問卷應(yīng)盡量縮小對(duì)象范圍,避免帶來不利影響
D.調(diào)查問卷應(yīng)盡可能擴(kuò)大對(duì)象范圍

3.多項(xiàng)選擇題下面對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)作用描述錯(cuò)誤的是()

A.將企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平、內(nèi)部控制狀況等公布于眾,不利于長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展
B.有利于樹立企業(yè)誠信、透明、負(fù)責(zé)任的企業(yè)形象
C.有利于增強(qiáng)投資者、債權(quán)人以及其他利益相關(guān)者的信任度和認(rèn)可度
D.對(duì)企業(yè)的社會(huì)聲譽(yù)帶來不利影響

4.多項(xiàng)選擇題下面對(duì)農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的發(fā)展歷程,描述正確的是()

A.農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)從縣級(jí)支行入手
B.農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)從二級(jí)分行入手
C.農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)從一級(jí)分行入手
D.采取逐級(jí)向上推進(jìn)的方式分步開展

5.多項(xiàng)選擇題農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定流程包括()

A.缺陷初步分析
B.區(qū)分財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷與非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷
C.判斷內(nèi)部控制缺陷的重大程度
D.尋找補(bǔ)償性控制

6.多項(xiàng)選擇題內(nèi)部控制本身固有的局限性包括()

A.人為判斷失誤導(dǎo)致基于判斷的決策出現(xiàn)失誤,進(jìn)而導(dǎo)致內(nèi)部控制失效
B.經(jīng)理層凌駕于內(nèi)部控制之上可能導(dǎo)致內(nèi)部控制失效
C.兩個(gè)或多個(gè)人的串通行為可能導(dǎo)致內(nèi)部控制失效
D.考慮和權(quán)衡內(nèi)部控制的成本與效益,可能會(huì)影響內(nèi)部控制的有效性

7.多項(xiàng)選擇題內(nèi)部控制的運(yùn)行有效性應(yīng)重點(diǎn)考慮的因素包括()

A.相關(guān)控制在評(píng)價(jià)期內(nèi)是如何運(yùn)行的
B.相關(guān)控制是否得到了持續(xù)一致的運(yùn)行
C.實(shí)施控制的人員是否具備必要的權(quán)限和能力
D.能否完全規(guī)避各類風(fēng)險(xiǎn)所造成的損失

8.多項(xiàng)選擇題判斷內(nèi)部控制設(shè)計(jì)有效性的根本標(biāo)準(zhǔn)包括()

A.對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)而言,是否能夠防止或發(fā)現(xiàn)并糾正財(cái)務(wù)重大錯(cuò)報(bào)
B.對(duì)于合規(guī)目標(biāo)而言,是否能夠合理保證遵循適用的法律法規(guī)
C.對(duì)于資產(chǎn)安全目標(biāo)而言,是否能夠合理保證資產(chǎn)的安全、完整,防止資產(chǎn)流失
D.是否能夠合理保證董事會(huì)和經(jīng)理層及時(shí)了解內(nèi)控目標(biāo)的合理性和實(shí)現(xiàn)程度、從而調(diào)整目標(biāo)和改進(jìn)控制措施

9.多項(xiàng)選擇題企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)對(duì)企業(yè)的重要作用包括()

A.有助于企業(yè)自我完善內(nèi)控體系
B.有助于提升企業(yè)市場形象和公眾認(rèn)可度
C.有助于實(shí)現(xiàn)與外部監(jiān)管的協(xié)調(diào)互動(dòng)
D.有助于實(shí)現(xiàn)國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控

10.多項(xiàng)選擇題2013年農(nóng)業(yè)銀行從()等目標(biāo)維度將分支機(jī)構(gòu)內(nèi)控等級(jí)一類行進(jìn)行了細(xì)分。

A.資產(chǎn)安全
B.財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整
C.經(jīng)營效率與效果
D.實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略

最新試題

內(nèi)部監(jiān)督項(xiàng)目的整改督辦,實(shí)行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則。

題型:判斷題

內(nèi)控合規(guī)部門牽頭開展的2014年案件風(fēng)險(xiǎn)排查不屬于對(duì)條線的盡職監(jiān)督。

題型:判斷題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)和前提。

題型:判斷題

根據(jù)《關(guān)于做好合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告工作的通知》(農(nóng)銀辦發(fā)[2013]639號(hào)),總分行各主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)分析評(píng)估本業(yè)務(wù)條線合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)狀況,收集合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)信息并及時(shí)報(bào)送同級(jí)行內(nèi)控合規(guī)部門。

題型:判斷題

重大關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)審議前,應(yīng)經(jīng)獨(dú)立董事許可。

題型:判斷題

是否按規(guī)定開展檢查監(jiān)督并及時(shí)通報(bào)檢查情況,是風(fēng)險(xiǎn)性檢查內(nèi)容之一。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測通過計(jì)算機(jī)審計(jì)監(jiān)控分析系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行反洗錢信息管理系統(tǒng)生成的可疑預(yù)警無需人工處理,系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)。

題型:判斷題

查驗(yàn)證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當(dāng)?shù)臋z查方法和技術(shù),對(duì)被查單位提供的資料進(jìn)行審查,現(xiàn)場查驗(yàn)相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)際運(yùn)行狀況的過程。

題型:判斷題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

題型:判斷題