多項選擇題以下對內控評價“五類行”標準描述正確的是:()

A.綜合評分60分以上70分以下
B.已發(fā)生了數(shù)量較多或性質比較嚴重的案件
C.已發(fā)生了數(shù)量較多或性質比較嚴重的責任事故
D.內部控制體系存在嚴重的漏洞和缺陷


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1.多項選擇題內部監(jiān)督評價主要涉及()等評價內容。

A.內控合規(guī)管理
B.監(jiān)察監(jiān)督
C.案件風險排查
D.問題整改

2.多項選擇題以下屬于一級分行測試模板內部監(jiān)督評價中問題整改控制評價內容的是()。

A.整改、督辦責任落實到位
B.及時建立問題臺賬,記錄準確、完整
C.落實整改措施、完善管理
D.及時、真實、完整地報告整改結果

3.多項選擇題內控評價現(xiàn)場測試流程包括()。

A.召開進點會議,開展現(xiàn)場檢查測試
B.形成《事實確認書》,反饋溝通評價發(fā)現(xiàn)問題
C.確認和定性,撰寫初評報告
D.提交測試成果,被評價機構申訴

4.多項選擇題以下屬于一級分行計劃與財會業(yè)務評價中財務核算評價環(huán)節(jié)內容的是()

A.合理進行稅收籌劃
B.財務損失核銷合規(guī)
C.定期開展財務分析
D.適時開展減值測試

5.多項選擇題被評價機構應按照評價要求開展以下工作()

A.撰寫自我評價報告
B.填寫測試模板
C.進行等級申報
D.進行自我認定與評價

6.多項選擇題目前農業(yè)銀行形成了一套以()的全行內控評價制度框架。

A.評價辦法為核心
B.多層次測試模板為支撐
C.等級細分和缺陷認定為補充
D.有效整改為手段

7.多項選擇題以下屬于一級分行測試模板信息與溝通評價中數(shù)據(jù)質量管理內容的是()。

A.數(shù)據(jù)的報送、應用與存儲規(guī)范
B.數(shù)據(jù)質量的監(jiān)控、檢查與評價到位
C.系統(tǒng)保障和數(shù)據(jù)標準良好
D.信息的報告、發(fā)布經過審查審批

8.多項選擇題以下屬于一級分行測試模板內部環(huán)境中內控制度評價內容的是()。

A.建立健全完善內控制度體系
B.定期梳理并及時更新各類制度
C.制定的內部控制制度合規(guī)、有效
D.加強對重要崗位、重要人員的管理與控制

9.多項選擇題下面對內部控制評價中調查問卷方法描述正確的是()

A.對不同層次的員工進行問卷調查
B.根據(jù)調查結果對相關項目做出評價
C.調查問卷應盡量縮小對象范圍,避免帶來不利影響
D.調查問卷應盡可能擴大對象范圍

10.多項選擇題下面對內部控制評價作用描述錯誤的是()

A.將企業(yè)的風險管理水平、內部控制狀況等公布于眾,不利于長遠可持續(xù)發(fā)展
B.有利于樹立企業(yè)誠信、透明、負責任的企業(yè)形象
C.有利于增強投資者、債權人以及其他利益相關者的信任度和認可度
D.對企業(yè)的社會聲譽帶來不利影響

最新試題

合規(guī)風險報告一般按照報告內容劃分為綜合報告和專項報告;按照報告的頻率又可分為定期報告和不定期報告。

題型:判斷題

農業(yè)銀行業(yè)務范圍內的關聯(lián)交易,應當嚴格執(zhí)行農業(yè)銀行業(yè)務規(guī)范中關于定價的規(guī)定,不得向關聯(lián)方提供優(yōu)于同等信用級別的獨立第三方可以獲得的條件,但屬于優(yōu)勢行業(yè)重點客戶的除外。

題型:判斷題

在內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,業(yè)務部門通過“法人授權”功能提交授權委托事項申請。

題型:判斷題

農業(yè)銀行合規(guī)風險監(jiān)測通過計算機審計監(jiān)控分析系統(tǒng)實現(xiàn)。

題型:判斷題

在內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項目責任書,并將該檢查項目選為默認項目后才能進行檢查操作。

題型:判斷題

合規(guī)風險監(jiān)測是合規(guī)風險識別的基礎和前提。

題型:判斷題

合規(guī)風險識別是合規(guī)風險管理的第一個階段,是對合規(guī)風險的定性分析,也是整個合規(guī)風險管理的基礎。

題型:判斷題

合規(guī)風險識別評估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風險點。

題型:判斷題

合規(guī)風險報告僅僅是商業(yè)銀行合規(guī)管理部門的職責。

題型:判斷題

在對合規(guī)風險進行評估的時候,可以從風險發(fā)生概率和風險導致的損失兩個維度進行分析。

題型:判斷題