A.合法性
B.公允性
C.一貫性
D.真實性
E.合理性
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A.個別重要的財務(wù)會計事項的處理不符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》
B.無法利用滿意的審計程序證實期初存貨的數(shù)量和價值
C.個別重要會計處理方法的選用不符合一貫性的原則
D.被審單位將長期投資項目××元列為其他應(yīng)收款而接受調(diào)整
E.公司嚴重資不抵債
A.主營業(yè)務(wù)成本的審查
B.主營業(yè)務(wù)稅金及附加的審查
C.制造費用的審查
D.營業(yè)費用、管理費用、財務(wù)費用的審查
E.生產(chǎn)成本的審查
A.應(yīng)收賬款和貨幣資金總賬、明細賬記錄職責(zé)應(yīng)予以分離
B.銷售收入、應(yīng)收賬款以及貨幣資金總賬的記錄職責(zé)應(yīng)和現(xiàn)金保管的職責(zé)分離
C.信用部門和銷售部門的職責(zé)應(yīng)予以分離
D.記賬的職責(zé)和復(fù)核的職責(zé)應(yīng)予以分離
E.出納不再登記日記賬
A.債權(quán)人的姓名
B.采購日期
C.購貨數(shù)量
D.采購金額
E.貨物用途
A.存貨的內(nèi)部控制制度
B.成本會計制度
C.企業(yè)內(nèi)部價格的制定和結(jié)算方法
D.有關(guān)責(zé)任會計制度
E.預(yù)算執(zhí)行情況
最新試題
主營業(yè)務(wù)成本的內(nèi)部控制制度包括()。
哪些情況下應(yīng)當(dāng)采用肯定式函證?
下列情況中應(yīng)發(fā)表保留意見的是()。
在償付應(yīng)付賬款之前應(yīng)審查的單據(jù)包括()。
在銷售收入內(nèi)部控制制度的測試中,審計人員最為關(guān)心的是哪些環(huán)節(jié)的適當(dāng)授權(quán)?()
審計人員對庫存現(xiàn)金進行盤點應(yīng)采?。ǎ?。
企業(yè)生產(chǎn)部門所采取的工資形式主要有()。
簡述企業(yè)費用審計的目標(biāo)。
在審計工作結(jié)束時,必須寫一個書面的審計報告的原因()。
費用的審查主要包括()。