判斷題保險機構(gòu)應(yīng)在董事會下設(shè)立審計委員會。審計委員會成員由不少于3名不在管理層任職的董事組成。

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1.多項選擇題中國保監(jiān)會及其派出機構(gòu)依法對保險機構(gòu)內(nèi)部審計工作情況實施哪幾類()指導(dǎo)、檢查和評價。

A.實行內(nèi)部審計集中化管理的保險機構(gòu),由中國保監(jiān)會統(tǒng)一指導(dǎo)、檢查
B.實行內(nèi)部審計垂直化管理的保險機構(gòu),由中國保監(jiān)會協(xié)同派出機構(gòu)實施對口指導(dǎo)、檢查
C.實行內(nèi)部審計集中化管理的保險機構(gòu),由中國保監(jiān)會協(xié)同派出機構(gòu)實施對口指導(dǎo)、檢查
D.中國保監(jiān)會根據(jù)保險機構(gòu)內(nèi)部審計工作規(guī)范,組織開展對保險機構(gòu)內(nèi)部審計工作的評價

2.多項選擇題內(nèi)部審計部門應(yīng)在實施必要的審計程序后,及時出具審計報告。審計報告應(yīng)當符合以下哪些要求:()。

A.客觀、完整、清晰、簡潔,具有建設(shè)性并體現(xiàn)重要性原則
B.包括審計概況、審計范圍、審計內(nèi)容、審計方法、審計依據(jù)、審計發(fā)現(xiàn)、審計結(jié)論、審計意見或?qū)徲嫿ㄗh
C.不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏
D.被審計對象的反饋意見作為附件

3.多項選擇題保險機構(gòu)內(nèi)部審計部門履行的職責,包括但不限于以下哪些職責:()。

A.擬定保險機構(gòu)內(nèi)部審計制度
B.編制年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預(yù)算和人力資源計劃
C.實施年度內(nèi)部審計計劃,跟蹤整改情況,開展后續(xù)審計
D.法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和保險機構(gòu)確定的其他內(nèi)部審計職責

4.多項選擇題內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員應(yīng)嚴格按照哪些()規(guī)范的審計流程和審計方法實施審計。

A.根據(jù)年度內(nèi)審計劃,編制項目審計方案,做好審計項目實施前的準備工作
B.依照公司制度,在實施審計前一定時間向被審計單位或者被審計人員下發(fā)審計通知書。特殊情況下,審計通知書可以在實施審計時送達
C.按照項目審計方案,運用審核、觀察、監(jiān)盤、訪談、調(diào)查、函證、計算和分析程序等方法,獲取相關(guān)、可靠和充分的審計證據(jù),并在審計工作底稿中記錄審計程序執(zhí)行過程、審計證據(jù)與結(jié)論。實施內(nèi)部審計的人員不得少于2人
D.按照審計質(zhì)量控制制度和程序,及時編制、復(fù)核、報送審計報告

5.多項選擇題內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履行職責時享有下列哪些權(quán)限:()。

A.實時查閱與被審計對象經(jīng)營活動有關(guān)的文件、資料等,包括電子數(shù)據(jù)
B.參加或者列席保險機構(gòu)經(jīng)營管理的重要會議,參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)
C.有權(quán)進行現(xiàn)場實物勘查,或者就與審計事項有關(guān)的問題對有關(guān)機構(gòu)和個人進行調(diào)查、質(zhì)詢和取證
D.對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄的相關(guān)資料、資產(chǎn),有權(quán)采取相應(yīng)的保全措施
E.對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的違反法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或者內(nèi)部管理制度的行為予以制止,對相關(guān)機構(gòu)和人員提出責任追究或者處罰建議
F.向董事會或者管理層提出改進管理、提高效益的意見或建議

最新試題

被審計對象有下列哪些情形()之一的,保險機構(gòu)應(yīng)及時制止,嚴肅處理有關(guān)單位和人員,并追究相關(guān)人員管理責任和間接責任。

題型:多項選擇題

保險機構(gòu)應(yīng)設(shè)立審計責任人職位,但審計責任人不納入保險機構(gòu)高級管理人員任職資格核準范圍。

題型:判斷題

保險機構(gòu)()應(yīng)確保內(nèi)部審計部門的獨立性及履職所需資源與權(quán)限。

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員應(yīng)嚴格按照哪些()規(guī)范的審計流程和審計方法實施審計。

題型:多項選擇題

內(nèi)部審計人員不得參與被審計對象業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風險管理等有關(guān)的決策和執(zhí)行。

題型:判斷題

保險機構(gòu)應(yīng)建立獨立的內(nèi)部審計體系,內(nèi)部審計應(yīng)()管理,鼓勵有條件的保險機構(gòu)實行內(nèi)部審計()管理,進一步強化內(nèi)部審計體系的獨立性。

題型:單項選擇題

審計責任人由董事長或?qū)徲嬑瘑T會提名,報董事會聘任,審計責任人不得同時兼任保險機構(gòu)財務(wù)或者業(yè)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。

題型:判斷題

實行()管理的各保險機構(gòu)審計部門人員應(yīng)實施委派制,各級機構(gòu)審計部門負責人的聘任、考核和薪酬應(yīng)由上級機構(gòu)或者總公司統(tǒng)一管理、逐級考核,被審計對象不應(yīng)參與內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員的考核。

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計集中化管理是指保險機構(gòu)設(shè)置專門的內(nèi)部審計機構(gòu)或部門,統(tǒng)一制定實施預(yù)算管理、人力資源管理、作業(yè)管理等內(nèi)部審計管理制度,其他各級機構(gòu)(含保險子公司及各分支機構(gòu))可不再設(shè)置內(nèi)部審計部門和崗位。

題型:判斷題

鼓勵內(nèi)部審計人員在不承擔管理職責的前提下,充分發(fā)揮獨立、客觀、專業(yè)的優(yōu)勢,通過提供建議、培訓(xùn)、增值服務(wù)等咨詢活動,改善保險機構(gòu)的業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風險管理。

題型:判斷題