單項(xiàng)選擇題()負(fù)責(zé)對(duì)商業(yè)銀行董事和監(jiān)事履職的綜合評(píng)價(jià).向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)告最終評(píng)價(jià)結(jié)果并通報(bào)股東大會(huì)。

A.監(jiān)事會(huì)
B.董事會(huì)
C.股東會(huì)
D.高級(jí)管理層


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2.單項(xiàng)選擇題股東大會(huì)年會(huì)應(yīng)當(dāng)由()在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后()個(gè)月內(nèi)召集和召開(kāi)。

A.董事會(huì);6
B.董事會(huì);1
C.高級(jí)管理層;6
D.高級(jí)管理層;1

最新試題

1992年美國(guó)全國(guó)反虛假財(cái)務(wù)報(bào)告委員會(huì)下屬的發(fā)起人委員會(huì)發(fā)布了《內(nèi)部控制——整體框架》,該文件提出了內(nèi)部控制的五個(gè)要素包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

自()開(kāi)始施行的《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)第1101號(hào)——內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》明確了內(nèi)部審計(jì)的一般準(zhǔn)則。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

應(yīng)當(dāng)對(duì)未適當(dāng)履行監(jiān)督檢查和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)職責(zé)承擔(dān)直接責(zé)任的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

股東大會(huì)年會(huì)應(yīng)當(dāng)由()在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后()個(gè)月內(nèi)召集和召開(kāi)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的目標(biāo)的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

評(píng)估外審機(jī)構(gòu)存在下列()情況.商業(yè)銀行不宜委托其從事外部審計(jì)業(yè)務(wù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定()作為內(nèi)控管理職能部門(mén),牽頭內(nèi)部控制體系的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織落實(shí)和檢查評(píng)估。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

商業(yè)銀行的公司治理具有特殊性,具體表現(xiàn)為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

《商業(yè)銀行公司治理指引》第四條指出,商業(yè)銀行公司治理應(yīng)當(dāng)遵循原則有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)由商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)審查后.提交董事會(huì)批準(zhǔn),并在批準(zhǔn)后()內(nèi)報(bào)告監(jiān)事會(huì)以及銀監(jiān)會(huì)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題