A.全覆蓋原則
B.審慎性原則
C.制衡性原則
D.相匹配原則
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B.制衡性原則
C.審慎性原則
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A.董事會
B.業(yè)務部門
C.高級管理層
D.內部審計部門
A.公司治理
B.風險控制
C.合規(guī)管理
D.內部控制
A.《商業(yè)銀行公司治理指引》
B.《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》
C.《商業(yè)銀行內部控制指引》
D.《加強金融機構內部控制的指導原則》
最新試題
2004年1月.國務院決定對中國銀行和中國建設銀行進行股份制改造試點,標志著國有商業(yè)銀行公司治理改革的開端。
以下不屬于商業(yè)銀行內部控制的目標的是()。
根據《商業(yè)銀行內部控制指引》,銀行建立與實施內部控制應當遵循原則不包括()。
()建立了內部控制的總體框架和基本要求,明確了內控建設的目標、原則及構成要素,較以往的會計控制更為系統(tǒng)全面,在企業(yè)內部控制規(guī)范體系中處于最高層次,起統(tǒng)領作用。
()應當對未執(zhí)行相關制度、流程,未適當履行檢查職責,未及時落實整改承擔直接責任。
自()開始施行的《中國內部審計協會第1101號——內部審計基本準則》明確了內部審計的一般準則。
()被認為是現代內部審計的開始。
董事會作出決議,必須經商業(yè)銀行全體董事過半數通過,而對()應當由董事2/3以上董事通過方可有效。
重大關聯交易應當由商業(yè)銀行關聯交易控制委員會審查后.提交董事會批準,并在批準后()內報告監(jiān)事會以及銀監(jiān)會。
銀監(jiān)會要求,銀行應當委托具有()、專業(yè)勝任能力和聲譽良好的外審機構從事審計業(yè)務。