A.比較分析
B.穿行測試
C.抽樣
D.實(shí)地查驗(yàn)
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A.企業(yè)對外發(fā)生經(jīng)濟(jì)行為,應(yīng)當(dāng)訂立書面合同
B.合同文本一般由法律部門起草,公司一把手審核
C.正式對外訂立的合同,應(yīng)當(dāng)由企業(yè)法定代表人簽名并加蓋有關(guān)印章
D.企業(yè)對影響重大或法律關(guān)系復(fù)雜的合同文本,應(yīng)當(dāng)組織內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行審核
A.控制活動
B.控制環(huán)境
C.信息與溝通
D.監(jiān)控
A.審核公司會計(jì)人員的工作績效
B.審計(jì)公司的財(cái)務(wù)信息及其披露
C.審核及監(jiān)督外部審計(jì)機(jī)構(gòu)
D.監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施
A.預(yù)算管理委員會審核全面預(yù)算草案
B.預(yù)算管理委員會負(fù)責(zé)擬定預(yù)算政策
C.預(yù)算管理工作機(jī)構(gòu)一般設(shè)在財(cái)會部門
D.預(yù)算委員會考核預(yù)算執(zhí)行情況
A.采購計(jì)劃安排不合理
B.存貨積壓或短缺
C.供應(yīng)商選擇不當(dāng)
D.采購驗(yàn)收不規(guī)范
最新試題
下列關(guān)于內(nèi)部控制評價(jià)的說法中,正確的是()。
下列各項(xiàng)說法中錯(cuò)誤的有()。
下列各項(xiàng)關(guān)于內(nèi)部控制評價(jià)工作組開展現(xiàn)場檢查測試所采用方法的表述中,錯(cuò)誤的是()。
甲公司成立于1998年,自成立以來,在追求公司盈利的同時(shí),一直以履行社會責(zé)任為己任,該公司在履行社會責(zé)任方面需關(guān)注的主要風(fēng)險(xiǎn)包括()。
甲公司管理層為了改進(jìn)完善內(nèi)部控制,正在重新檢查公司現(xiàn)有的職責(zé)、崗位設(shè)置的合理性。下列各項(xiàng)中,屬于不相容職務(wù)的情形有()。
甲公司在董事會下設(shè)立了審計(jì)委員會,審計(jì)委員會負(fù)責(zé)審查內(nèi)部控制,監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實(shí)施及內(nèi)控自我評價(jià)等。下列選項(xiàng)中,符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》要求的有()。
下列屬于銷售業(yè)務(wù)需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)的是()。
企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部控制評價(jià)時(shí),發(fā)現(xiàn)采購部門的部分采購項(xiàng)目未按制度規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo)。按照內(nèi)部控制缺陷的本質(zhì)分類,這種缺陷屬于()。
以下關(guān)于內(nèi)部控制評價(jià)過程中現(xiàn)場檢查測試方法的描述正確的有()。
以下屬于COS0內(nèi)部控制框架提出的內(nèi)控目標(biāo)的是()。