A.治理結(jié)構形同虛設
B.缺乏科學決策、良性運行機制和執(zhí)行力
C.權責分配不合理
D.內(nèi)部機構設計不科學
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A.企業(yè)對誠信和道德價值觀做出承諾
B.企業(yè)根據(jù)其目標,使員工各自擔負起內(nèi)部控制的相關責任
C.董事會獨立于管理層,對內(nèi)部控制的制定及其績效實施監(jiān)控
D.企業(yè)為用以支持目標實現(xiàn)的技術選擇并制定一般控制政策
A.比較分析是一種通過數(shù)據(jù)分析,識別評價關注點的方法
B.實地查驗是一個用于業(yè)務層面評價的方法
C.評價工作人員進行實地盤點以測試企業(yè)記錄存貨的數(shù)量屬于實地查驗
D.通過比較月度銷售情況,識別異常區(qū)間進行檢查屬于抽樣方法
A.企業(yè)應當以12月31日作為年度內(nèi)部控制評價報告的基準日
B.內(nèi)部控制評價報告應當報經(jīng)董事會或類似權力機構批準后方可對外披露或報送相關部門
C.企業(yè)應在基準日后3個月內(nèi)報出內(nèi)部控制評價報告
D.評價報告發(fā)出后不能再對評價結(jié)論做任何調(diào)整
A.研究成果歸屬
B.離職條件
C.離職后保密義務
D.離職后競業(yè)限制年限及違約責任
A.過度擴張,脫離了甲公司的實際管控能力
B.收購后沒有有效進行文化整合,發(fā)展戰(zhàn)略實施不到位
C.偏離主業(yè),導致企業(yè)資源分散,難以形成自身核心能力
D.治理結(jié)構形同虛設,缺乏科學決策能力
最新試題
企業(yè)進行內(nèi)部控制評價時,發(fā)現(xiàn)采購部門的部分采購項目未按制度規(guī)定進行公開招標。按照內(nèi)部控制缺陷的本質(zhì)分類,這種缺陷屬于()。
下列各項中,符合《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第15號一全面預算》規(guī)定的是()。
下列關于內(nèi)部控制評價的說法中,正確的是()。
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》有關規(guī)定,以下關于企業(yè)投資活動的說法中錯誤的是()。
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第4號——社會責任》,企業(yè)在履行社會責任方面需要關注的主要風險有()。
下列各項中,符合《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第14號一財務報告》規(guī)定的是()。
隨著全面風險管理意識的加強,甲公司的股東要求管理層建立重大風險預警機制,明確風險預警標準,對可能發(fā)生的重大風險事件,制定應急方案.明確相關責任人和處理流程、程序和政策,確保重大風險事件得到及時、穩(wěn)妥處理。甲公司股東的要求所針對的內(nèi)部控制要素是()。
根據(jù)2013年修訂發(fā)布的COS0內(nèi)部控制框架,下列屬于控制環(huán)境要素應當堅持的原則的有()。
下列各項關于企業(yè)合同管理內(nèi)部控制的表述中,正確的是()。
下列屬于銷售業(yè)務需要關注的風險的是()。