A.重大投資項目應當按照規(guī)定的權限和程序實行集體決策或聯簽制度
B.企業(yè)選擇投資項目應當突出主業(yè),不得從事股票投資或衍生金融產品等高風險投資
C.投資方案發(fā)生重大變更的,應視情況決定是否重新進行可行性研究并履行相應審批程序
D.轉讓投資必須委托具有相應資質的專門機構進行評估,并報授權批準部門批準
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A.審計委員會負責審查企業(yè)的內部控制
B.審計委員會的組成中獨立、非行政董事要占半數以上
C.審計委員會每年至少與外聘及內部審計師會面一次,討論與審計相關事宜
D.一般情況下審計委員會負責整個風險管理過程
A.未建立授權機制與不相容職務崗位分離制度
B.物資采購申請金額超標,未向上級公司安排大宗物品采購
C.未定期盤存固定資產
D.董事會審計委員會構成中包含了公司財務總監(jiān)
A.合理保證企業(yè)經營管理合法合規(guī)
B.合理保證企業(yè)資產安全
C.合理保證企業(yè)財務報告及相關信息真實完整
D.提高經營效率和效果
A.治理結構形同虛設
B.缺乏科學決策、良性運行機制和執(zhí)行力
C.權責分配不合理
D.內部機構設計不科學
A.企業(yè)對誠信和道德價值觀做出承諾
B.企業(yè)根據其目標,使員工各自擔負起內部控制的相關責任
C.董事會獨立于管理層,對內部控制的制定及其績效實施監(jiān)控
D.企業(yè)為用以支持目標實現的技術選擇并制定一般控制政策
最新試題
下列關于審計委員會在內部控制中的作用說法中,表述正確的有()。
根據2013年修訂發(fā)布的COS0內部控制框架,下列屬于控制環(huán)境要素應當堅持的原則的有()。
下列各項中,屬于內部控制要素中的控制活動在風險管理框架下的公司治理中的體現有()。
美捷商務連鎖酒店近期頻頻開展對地方酒店的并購活動。根據《企業(yè)內部控制應用指引第2號一發(fā)展戰(zhàn)略》,下列選項中,與美捷商務連鎖酒店發(fā)展戰(zhàn)略有關的風險有()。
甲白酒生產企業(yè)近期頻頻開展對地方小酒廠的并購活動。根據《企業(yè)內部控制應用指引第2號~發(fā)展戰(zhàn)略》,下列屬于甲公司應關注的風險的有()。
企業(yè)內部控制缺陷中的運行缺陷類別包括下列哪些?()
以下關于內部控制評價報告表述錯誤的有()。
隨著全面風險管理意識的加強,甲公司的股東要求管理層建立重大風險預警機制,明確風險預警標準,對可能發(fā)生的重大風險事件,制定應急方案.明確相關責任人和處理流程、程序和政策,確保重大風險事件得到及時、穩(wěn)妥處理。甲公司股東的要求所針對的內部控制要素是()。
下列各項關于企業(yè)組織架構內部控制措施的表述中,錯誤的是()。
下列各項中,符合《企業(yè)內部控制應用指引第14號一財務報告》規(guī)定的是()。