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A.審計管理
B.業(yè)務活動
C.內(nèi)部控制
D.風險管理
A.公司目標
B.治理結(jié)構(gòu)
C.管控模式
D.業(yè)務性質(zhì)
A.指導
B.監(jiān)督
C.評價
D.領導
A.資產(chǎn)管理
B.業(yè)務活動
C.內(nèi)部控制
D.風險管理
最新試題
()應建立健全審計報告分級復核制度,明確規(guī)定各級復核人員的要求和責任。
()和()應全面關注保險機構(gòu)的風險,以風險為導向組織實施內(nèi)部審計。
鼓勵內(nèi)部審計人員在不承擔管理職責的前提下,充分發(fā)揮獨立、客觀、專業(yè)的優(yōu)勢,通過提供()等咨詢活動,改善保險機構(gòu)的業(yè)務活動、內(nèi)部控制和風險管理。
保險機構(gòu)審計責任人履行的職責,包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()
按照項目審計方案,運用()、()、()、()、()、()、計算和分析程序等方法,獲取相關、可靠和充分的審計證據(jù),并在審計工作底稿中記錄審計程序執(zhí)行過程、審計證據(jù)與結(jié)論。
內(nèi)部審計機構(gòu)對省級分公司及其分支機構(gòu)的審計報告,由省級分公司在報告完成后()個工作日內(nèi)報送當?shù)乇1O(jiān)局。
保險機構(gòu)董事會審計委員會在內(nèi)部審計工作中履行的職責,包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履職所需的資源,包括經(jīng)審計委員會批準的內(nèi)部審計預算和人力資源計劃,以及必要的()等。
保險機構(gòu)應在董事會下設立審計委員會,審計委員會成員由不少于()名不在管理層任職的董事組成。
保險機構(gòu)應建立獨立的內(nèi)部審計體系,內(nèi)部審計應垂直管理,鼓勵有條件的保險機構(gòu)實行內(nèi)部審計集中化管理,進一步強化內(nèi)部審計體系的()。