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《規(guī)定》所稱內(nèi)部審計,是指對所屬單位財政財務收支、經(jīng)濟活動、內(nèi)部控制、風險管理實施獨立、客觀的監(jiān)督、評價和建議,以促進單位完善治理、實現(xiàn)目標的活動。
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填空題
內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責的內(nèi)設機構(gòu)應當按照國家有關規(guī)定和本*單位的要求,履行()職責。
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對本*單位及所屬單位貫徹落實國家重大政策措施情況進行審計、對本*單位及所屬單位內(nèi)部控制及風險管理情況進行審計、對本*單位...
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填空題
內(nèi)部審計機構(gòu)應當加強與內(nèi)部紀檢監(jiān)察、巡視巡查、組織人事等其他內(nèi)部監(jiān)督力量的協(xié)作配合,建立()等工作機制。
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信息共享、結(jié)果共用、重要事項共同實施、問題整改問責共同落實
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