A.初步內(nèi)部審計機構(gòu)
B.最終董事會
C.初步最高管理層
D.最終董事會或最高管理層
您可能感興趣的試卷
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A.管理缺陷
B.技術(shù)缺陷
C.運行缺陷
D.控制缺陷
A.自我評估報告
B.評價報告
C.質(zhì)量評估報告
D.審計報告
A.上年度審計報告
B.審計計劃
C.風(fēng)險評估
D.控制測試
A.組織文化
B.社會責(zé)任
C.反舞弊機制
D.人力資源
A.控制的有效性會受到?jīng)Q策過程中人為判斷的影響。
B.管理人員可能會濫用職權(quán),凌駕于內(nèi)部控制上。
C.內(nèi)部控制的設(shè)計與實施需要考慮成本與效益。
D.內(nèi)部控制只能為控制目標(biāo)的實現(xiàn)提供合理保證。
最新試題
發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,審計組或者審計機關(guān)可以采取下列應(yīng)對措施()。
被審計單位不執(zhí)行審計決定,審計機關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期執(zhí)行;逾期仍不執(zhí)行的,審計機關(guān)可以申請人民法院強制執(zhí)行。
被審計領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任過程中對存在問題應(yīng)當(dāng)承擔(dān)直接責(zé)任的情形有哪些?
社會保險基金監(jiān)督機構(gòu)按照法律規(guī)定對社會保險基金的()實施監(jiān)督。
下列對象對征求意見的審計報告有異議的,審計組應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步核實,并根據(jù)核實情況對審計報告作出必要的修改。()
審計決定書的內(nèi)容主要包括()。
審計組組長審核審計工作底稿,應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同情況分別提出哪些意見?
審計人員執(zhí)行審計業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)具備下列職業(yè)要求()。
審計人員應(yīng)當(dāng)真實、完整地記錄實施審計的過程、得出的結(jié)論和與審計項目有關(guān)的重要管理事項,以實現(xiàn)下列目標(biāo)()。
地方各級黨委和政府主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的主要內(nèi)容是什么?