單項選擇題內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)對外部審計工作質(zhì)量的評價,應(yīng)重點關(guān)注的內(nèi)容不包括()

A.外部審計人員的專業(yè)勝任能力
B.外部審計機(jī)構(gòu)的規(guī)模
C.外部審計所采用的審計程序和方法的適當(dāng)性
D.外部審計機(jī)構(gòu)和人員的獨立性與客觀性


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1.單項選擇題在評價外部審計工作質(zhì)量之前,內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)考慮的因素不包括()

A.評價活動的必要性
B.評價活動的可行性
C.評價活動預(yù)期結(jié)果的有效性
D.評價活動的獨立性

2.單項選擇題內(nèi)部審計項目負(fù)責(zé)人在檢查已實施的審計工作時,應(yīng)當(dāng)關(guān)注的內(nèi)容不包括()

A.審計工作是否已按照審計準(zhǔn)則和職業(yè)道德規(guī)范的規(guī)定執(zhí)行。
B.審計證據(jù)是否相關(guān)、可靠和充分。
C.審計工作是否實現(xiàn)了審計目標(biāo)。
D.審計人員的后續(xù)教育情況。

4.單項選擇題下列關(guān)于內(nèi)部審計質(zhì)量控制的表述,錯誤的是()

A.內(nèi)部審計質(zhì)量控制是內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)為保證審計質(zhì)量符合內(nèi)部審計準(zhǔn)則的要求而制定和執(zhí)行的制度、程序和方法。
B.內(nèi)部審計質(zhì)量控制是其他組織對內(nèi)部審計的制約與控制。
C.內(nèi)部審計質(zhì)量控制可以分為機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制和項目質(zhì)量控制。
D.內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制需要考慮成本效益原則。

5.單項選擇題內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)與被審計單位建立并保持良好的人際關(guān)系,獲得被審計單位的理解、配合和支持,下列關(guān)于內(nèi)部審計人員可以采取的有效溝通途徑的表述,錯誤的是()

A.在了解被審計單位基本情況時,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行及時、有效的溝通和協(xié)調(diào)。
B.通過詢問、會談、會議、問卷調(diào)查等溝通方式,了解被審計單位業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的情況。
C.通過口頭方式或者其他非正式方式,與被審計單位交流審中發(fā)現(xiàn)的問題。
D.在審計報告提交之前,以口頭方式與被審計單位進(jìn)行結(jié)果溝通。

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地方各級黨委和政府主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的主要內(nèi)容是什么?

題型:問答題

下列對象對征求意見的審計報告有異議的,審計組應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步核實,并根據(jù)核實情況對審計報告作出必要的修改。()

題型:多項選擇題

簡述合同計價方式主要有幾種方式?

題型:問答題

國家機(jī)關(guān)及其工作人員違反國家有關(guān)賬戶管理規(guī)定,擅自在金融機(jī)構(gòu)開立、使用賬戶的,可以采取以下處理措施()。

題型:多項選擇題

審計組成員的工作職責(zé)是什么?

題型:問答題

存在下列情形之一的,審計人員可以對審計事項中的全部項目進(jìn)行審查()。

題型:多項選擇題

審計人員執(zhí)行審計業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)具備下列職業(yè)要求()。

題型:多項選擇題

審計人員應(yīng)當(dāng)真實、完整地記錄實施審計的過程、得出的結(jié)論和與審計項目有關(guān)的重要管理事項,以實現(xiàn)下列目標(biāo)()。

題型:多項選擇題

審理機(jī)構(gòu)以審計實施方案為基礎(chǔ),重點關(guān)注審計實施的過程及結(jié)果,主要審理下列內(nèi)容()。

題型:多項選擇題

審計決定中告知提請本級人民政府裁決的期限為30日。

題型:判斷題