A.專業(yè)獨(dú)立性
B.組織獨(dú)立性
C.技術(shù)能力
D.專業(yè)能力
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A.斷定控制不適當(dāng)
B.擴(kuò)大測試范圍,從而引入實(shí)質(zhì)的測試
C.更多地依賴以往的審計結(jié)果
D.暫停審計
A.證據(jù)的分析
B.證據(jù)的評估
C.證據(jù)的保存
D.證據(jù)的泄露
A.確定是否安裝了條形碼讀取器
B.確定磁帶的調(diào)動是否經(jīng)過授權(quán)
C.對磁帶庫存進(jìn)行盤點(diǎn)
D.檢查磁帶的收發(fā)情況是否己準(zhǔn)確記錄
A.收集充分的證據(jù)
B.所有識別出的重大缺陷在合理的期限內(nèi)均得以糾正
C.識別出所有嚴(yán)重漏洞
D.將審計成本控制在最低水平
A.達(dá)到審計目標(biāo)
B.收集足夠的證據(jù)
C.指定適當(dāng)?shù)臏y試
D.盡可能少使用審計資源
最新試題
下列哪一項(xiàng)可用于評估IT運(yùn)營效率()
在制定項(xiàng)目風(fēng)險登記表時,以下哪項(xiàng)是最重要的行動()
如果跟蹤審計顯示尚未啟動某些管理行動計劃,信息系統(tǒng)審計師首先應(yīng)該怎么做()
以下哪一項(xiàng)是系統(tǒng)變更回滾計劃的主要目的()
系統(tǒng)開發(fā)周期SDLC的哪一個階段進(jìn)行風(fēng)險評估是最有幫助的()
企業(yè)實(shí)施隱私政策是出于什么目的()
對互聯(lián)網(wǎng)流量數(shù)據(jù)傳入傳出進(jìn)行最佳控制的是()
審查EUC終端用戶用戶有關(guān)的制度和流程時,審計師是要評估哪種類型的控制()
某公司既執(zhí)行完整數(shù)據(jù)庫備份和增量數(shù)據(jù)庫備份,當(dāng)數(shù)據(jù)中心遭破壞后以下哪項(xiàng)能夠提供最佳的完全恢復(fù)()
財務(wù)人員已經(jīng)禁用了對交易的審計日志,因此信息系統(tǒng)審計師建議財務(wù)人員不再有更改審計日志設(shè)置的權(quán)限。在跟蹤審計期間最重要的是驗(yàn)證()