單項選擇題下列選項中,審計取證方法中所獲得的審計證據(jù)可靠性較高的是()

A.觀察
B.外部調(diào)查
C.詢問
D.檢查

广告位招租 联系QQ:5245112(WX同号)


审计师考试题库 下载APP开通题库 5124道试题随时练每一次犹豫 都是和得分点的错过!
初级审计师 1897题
练习
初级审计理论与实务 876题
审计理论与方法 107题
企业财务审计 405题
初级审计理论与实务综合练习 364题
初级审计专业相关知识 1021题
宏观经济学基础概论 227题
初级审计专业相关知识综合练习 794题
中级审计师 2477题
练习
中级审计理论与实务 1117题
审计理论与方法 445题
企业财务审计 306题
中级审计理论与实务综合练习 366题
中级审计专业相关知识 1360题
宏观经济学基础 153题
企业财务管理 236题
企业财务会计 236题
法律 177题
中级审计专业相关知识综合练习 558题
审计师(综合练习) 750题
练习

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下列表述中,屬于逆查法的優(yōu)點的有()

A.目的性、針對性比較強
B.方法簡單,易于掌握
C.突出重點
D.節(jié)省人力和時間
E.提高審計工作效率

3.單項選擇題審計證據(jù)按其相關(guān)關(guān)系分類可以分為的是()

A.基本證據(jù)和輔助證據(jù)
B.內(nèi)部證據(jù)和外部證據(jù)
C.書面證據(jù)和口頭證據(jù)
D.實物證據(jù)和環(huán)境證據(jù)

4.多項選擇題企業(yè)虛增收入常見的情況有()

A.確認(rèn)從未發(fā)生送貨的收入
B.發(fā)生在會計期間以后的銷售提早確認(rèn)
C.在顧客需要或同意發(fā)貨之前發(fā)送產(chǎn)品
D.向下了訂單并滿足企業(yè)要求的顧客發(fā)貨
E.把發(fā)送給本*企業(yè)倉庫的貨物記錄為銷售

5.多項選擇題審計人員向有關(guān)單位和個人獲取審計證據(jù)的方法有()

A.觀察
B.抽樣
C.重新計算
D.詢問
E.外部調(diào)查

6.單項選擇題下列關(guān)于審計程序的表述中,不正確的是()

A.審計程序是保證實現(xiàn)審計目標(biāo)的手段
B.審計程序是確定審計方法的前提
C.不同的審計主體的審計程序是不同的
D.審計方法是審計程序的前提,審計人員只有選定適用的審計方法,才可以高效地實施審計

8.單項選擇題下列有關(guān)國家審計人員職業(yè)道德的表述中,不正確的是()

A.審計人員執(zhí)行任務(wù)時,不得隱瞞或者曲解事實
B.審計人員履行職責(zé)時,應(yīng)保持合理的職業(yè)謹(jǐn)慎
C.審計人員應(yīng)當(dāng)保持專業(yè)勝任能力
D.審計人員在執(zhí)業(yè)時應(yīng)將委托人的利益放在第一位

9.多項選擇題下列內(nèi)容中,屬于內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則的有()

A.一般準(zhǔn)則
B.作業(yè)準(zhǔn)則
C.報告準(zhǔn)則
D.作業(yè)類準(zhǔn)則
E.管理類準(zhǔn)則

10.多項選擇題下列關(guān)于內(nèi)部審計準(zhǔn)則的表述,不正確的有()

A.中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則由內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則、內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范和23個內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則組成
B.內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則包括一般準(zhǔn)則、作業(yè)準(zhǔn)則、報告準(zhǔn)則
C.內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則分為作業(yè)類、業(yè)務(wù)類、報告類和管理類四大類
D.作業(yè)準(zhǔn)則是內(nèi)部審計準(zhǔn)則的核心
E.一般準(zhǔn)則是對內(nèi)部審計機構(gòu)構(gòu)建內(nèi)部管理制度和質(zhì)量控制體系的具體規(guī)范

此试题是否涉及侵权?

是的,这个试题侵犯了我或者他人的权利:

否,这个试题是违规试题:

提示

您的举报提交成功!

您的举报已收到,我们会尽快进行核实处理

最新試題

審計機關(guān)在審計時發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,可以采取的措施有()。

題型:多項選擇題

以下關(guān)于關(guān)聯(lián)方披露,說法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

審計人員在審查存貨跌價準(zhǔn)備計提合理性時,應(yīng)重點關(guān)注的有()。

題型:多項選擇題

下列有關(guān)審計機關(guān)審計報告內(nèi)容的表述中,錯誤的是()。

題型:單項選擇題

如果管理層在財務(wù)報表中作出認(rèn)定,聲明關(guān)聯(lián)方交易是按照等同于公平交易中通行的條款執(zhí)行的,審計人員采取的審計程序不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

審計人員在2020年1月25日營業(yè)終了,對被審計單位庫存現(xiàn)金進行監(jiān)盤,確認(rèn)庫存現(xiàn)金實存數(shù)為3213元。經(jīng)核實,2020年1月1日至1月25日現(xiàn)金收入金額為386500元,現(xiàn)金支出金額為385960元。被審計單位2019年12月31日庫存現(xiàn)金余額為()。

題型:單項選擇題

為證實庫存現(xiàn)金相關(guān)內(nèi)部控制的有效性,審計人員可以實施的審計程序是()。

題型:單項選擇題

某制造業(yè)企業(yè)將下列收入計入了營業(yè)外收入,審計人員認(rèn)為應(yīng)調(diào)整至其他業(yè)務(wù)收入的有()。

題型:多項選擇題

下列有關(guān)績效審計的提法中,正確的是()。

題型:單項選擇題

下列有關(guān)內(nèi)部審計機構(gòu)處理與其他機構(gòu)關(guān)系的表述中,正確的有()。

題型:多項選擇題