多項選擇題針對被審計單位下列內(nèi)部控制:財務(wù)人員將原材料訂購單、供應(yīng)商發(fā)票和入庫單核對一致后,編制記賬憑證(附上述單據(jù))并簽字確認(rèn)。注冊會計師應(yīng)做的控制測試不恰當(dāng)?shù)挠校ǎ?/strong>

A.抽取若干記賬憑證及附件,檢查核對原材料訂購單、供應(yīng)商發(fā)票和入庫單
B.抽取若干記賬憑證及附件,檢查是否經(jīng)財務(wù)人員簽字
C.抽取若干記賬憑證及附件,檢查核對原材料訂購單、供應(yīng)商發(fā)票和入庫單,并檢查是否經(jīng)財務(wù)人員簽字
D.抽取若干記賬憑證及附件,檢查核對原材料訂購單、供應(yīng)商發(fā)票,并檢查是否經(jīng)財務(wù)人員簽字


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2.多項選擇題下列有關(guān)被審計單位影響采購與付款交易和余額的重大錯報風(fēng)險可能包括()。

A.低估負(fù)債或相關(guān)準(zhǔn)備
B.管理層錯報負(fù)債費用支出的偏好和動因
C.費用支出的復(fù)雜性
D.舞弊和盜竊的固有風(fēng)險

3.多項選擇題被審計單位材料采購業(yè)務(wù)存在的以下情況中,屬于內(nèi)部控制設(shè)計缺陷的有()。

A.請購單既有倉庫人員填制的,也有車間、管理部門人員填制的
B.請購單沒有連續(xù)編號,請購業(yè)務(wù)的審批人員涉及各個部門
C.驗收人員出差期間,驗收工作由采購部門人員代為執(zhí)行
D.如未收到賣方發(fā)票,被驗收的原材料不能辦理入庫手續(xù)

4.多項選擇題下列內(nèi)部控制中,與存貨的“存在”認(rèn)定相關(guān)的有()。

A.將已驗收商品的保管與采購的其他職責(zé)相分離
B.應(yīng)由被授權(quán)的財務(wù)部門的人員負(fù)責(zé)簽署支票
C.存放商品的倉儲區(qū)應(yīng)相對獨立,限制無關(guān)人員接近
D.確定供應(yīng)商發(fā)票計算的正確性