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每日一練
章節(jié)練習
浙江農(nóng)村合作金融機構(gòu)內(nèi)部審計員內(nèi)部審計員(審計類)章節(jié)練習(2019.04.23)
來源:考試資料網(wǎng)
1
以下屬于經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議主要工作職責的有()。
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2
下列屬于審計告知單主要內(nèi)容的有()。
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3
內(nèi)部審計部門對審計組移交的審計項目案卷組卷(排列)順序、案卷材料的完整性、有效性等進行審查,經(jīng)審查無誤的審計項目案卷,由內(nèi)部審計部門依照有關規(guī)定進行案卷的()。
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4
被審計對象對審計結(jié)果報告、意見書、審計整改通知書、審計處理處罰決定上載明事項有異議,可提出意見或另附說明材料,向上一級審計監(jiān)督部門申請復議。上一級審計監(jiān)督部門的復議期限最長不超過(),復議期間被審計對象應服從原決定。
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5
內(nèi)部審計人員執(zhí)行分析程序發(fā)現(xiàn)差異時,應當采用一定的方法進行調(diào)查和評價,包括()。
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6
審計項目質(zhì)量責任人有下列情形之一的,可以免予處理。()。
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7
內(nèi)部審計人員應當與被審計單位建立并保持良好的人際關系,獲得被審計單位的理解、配合和支持,下列關于內(nèi)部審計人員可以采取的有效溝通途徑的表述,錯誤的是()。
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8
內(nèi)部審計項目負責人在檢查已實施的審計工作時,應當關注的內(nèi)容不包括()。
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9
信息技術風險是指組織在()和信息技術運用過程中產(chǎn)生的、可能影響組織目標實現(xiàn)的各種不確定因素。
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10
各行社應審核外審機構(gòu)和人員的相關資質(zhì),包括()等,對相關資料復印備案。
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