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國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師考試(CIA)
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章節(jié)練習(xí)
國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師考試(CIA)章節(jié)練習(xí)(2020.04.15)
來源:考試資料網(wǎng)
1
下列哪項(xiàng)關(guān)于保留審計(jì)工作底稿的陳述是不恰當(dāng)?shù)恼??(?/a>
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2
一家中型公司由于某會(huì)計(jì)人員承擔(dān)過多的職責(zé),發(fā)生了舞弊行為。該年度公司更換了一個(gè)新的勞務(wù)供應(yīng)商,該會(huì)計(jì)人員卻繼續(xù)提交前供應(yīng)商開來的發(fā)票。由于訂立勞務(wù)合同、批準(zhǔn)供應(yīng)商發(fā)票以及寄送支票都由該會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé),因此他有可能繼續(xù)處理前供應(yīng)商開來的發(fā)票并將付款支票存入他以前供應(yīng)商名義開立的一個(gè)新賬戶中。管理當(dāng)局一直認(rèn)為該會(huì)計(jì)人員是個(gè)很優(yōu)秀的雇員,最后又不恰當(dāng)?shù)亟o他增加了編制部門預(yù)算的職責(zé),這一職責(zé)使得他有機(jī)會(huì)將舞弊余額也編入預(yù)算。下列審計(jì)程序中最可能發(fā)現(xiàn)舞弊行為的是:()
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3
根據(jù)內(nèi)部審計(jì)專業(yè)實(shí)務(wù)框架的內(nèi)容,下列不屬于強(qiáng)制性指南的是:()
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4
質(zhì)量保證與改進(jìn)程序的外部評(píng)估人員包括()。
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5
內(nèi)部審計(jì)在應(yīng)用評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的框架時(shí),實(shí)施的第一個(gè)基本步驟是識(shí)別可審計(jì)的活動(dòng)。以下不屬于可審計(jì)活動(dòng)的是:()
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6
融資需求線不會(huì)通過原點(diǎn),除非公司有:()
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7
在某種分銷渠道類型下,渠道被管理成協(xié)調(diào)或編程的系統(tǒng),組織指定的渠道經(jīng)理負(fù)責(zé)指揮渠道活動(dòng),制定運(yùn)行規(guī)則和指導(dǎo)方針,并向參與渠道的組織提供管理方面的幫助,則該種分銷渠道是:()
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8
為獲得有關(guān)犯罪活動(dòng)的信息,內(nèi)部審計(jì)師在與某部門員工面談時(shí),不應(yīng)采用以下哪種方法?()
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9
下列哪項(xiàng)不是利用期間報(bào)告的好處?()
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10
以下哪項(xiàng)不屬于與公司利益政策有沖突的內(nèi)容?()
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