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注冊(cè)會(huì)計(jì)師企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.23)
來(lái)源:考試資料網(wǎng)
1
下列有關(guān)整合審計(jì)的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是()。
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2
注冊(cè)會(huì)計(jì)師在評(píng)價(jià)一項(xiàng)控制缺陷是否可能導(dǎo)致錯(cuò)報(bào)時(shí),下列說(shuō)法中,正確的是()。
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3
在內(nèi)部控制審計(jì)中,注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)對(duì)期末財(cái)務(wù)報(bào)告流程進(jìn)行評(píng)價(jià)。以下內(nèi)容不屬于期末財(cái)務(wù)報(bào)告流程的內(nèi)容的是()。
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4
在內(nèi)部控制審計(jì)中,注冊(cè)會(huì)計(jì)師為了形成對(duì)內(nèi)部控制有效性的意見(jiàn)的證據(jù),需要從以下來(lái)源獲取的證據(jù),其中不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/a>
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5
關(guān)于無(wú)保留意見(jiàn)內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的說(shuō)法中,不正確的是()。
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