單項選擇題

在對某分部是否實施公司肯定行動(affirmative-action)政策的測試過程中,審計師發(fā)現(xiàn):
Ⅰ5%的員工為少數(shù)民族;
Ⅱ去年并未雇傭少數(shù)民族員工。
審計師由此得出的最恰當(dāng)審計結(jié)論應(yīng)當(dāng)是:()

A.缺乏有效證據(jù)說明該分部實施肯定行動
B.分部違反了公司政策
C.公司政策無法審計,因此無法執(zhí)行
D.由于5%的雇員來自少數(shù)民族,可以證明該分部執(zhí)行了公司政策


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3.單項選擇題審計委員會通過以下哪項加強了組織的控制流程?()

A.安排內(nèi)部審計活動負(fù)責(zé)與政府機(jī)構(gòu)相互聯(lián)系。
B.讓首席審計執(zhí)行官來選擇外部審計師。
C.對首席審計執(zhí)行官提出的建議進(jìn)行后續(xù)追蹤。
D.批準(zhǔn)內(nèi)部審計活動政策。

4.單項選擇題下列哪一項恰當(dāng)?shù)孛枋隽藘?nèi)部控制調(diào)查問卷:()

A.提供有關(guān)控制系統(tǒng)的詳細(xì)信息
B.與其他控制評估方法相比,完成這種問卷所需時間更短
C.要求內(nèi)部審計師進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓芾?br /> D.提供間接證據(jù),仍需要證實

5.單項選擇題根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》的要求,首席審計執(zhí)行官建立和保持質(zhì)量保證與改進(jìn)程序。下哪項不是質(zhì)量保證與改進(jìn)程序的要素?()

A.審計標(biāo)準(zhǔn)遵循情況的外部評估。
B.內(nèi)部審計師個人績效的年度評價。
C.對審計活動監(jiān)督。
D.對已完成審計活動的內(nèi)部復(fù)核。

最新試題

審計報告中應(yīng)該包括審計建議,這是為了:()

題型:單項選擇題

關(guān)于增加強調(diào)事項段的情形表述正確的是()

題型:多項選擇題

所謂監(jiān)盤,顧名思義,就是審計人員監(jiān)督被審計單位對相關(guān)資產(chǎn)的盤點監(jiān)盤是觀察和檢查程序的結(jié)合運用。

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某內(nèi)部審計師懷疑有舞弊現(xiàn)象。如果抽樣目的是選擇帶有指定概率的樣本,即至少包含一個異常例子的樣本,下列哪項樣本計劃將被采用?()

題型:單項選擇題

函證是指注冊會計師為了獲取影響財務(wù)報表或相關(guān)披露認(rèn)定的項目的信息,通過直接來自第三方對有關(guān)信息和現(xiàn)存狀況的聲明,獲取和評價審計證據(jù)的過程。

題型:判斷題

監(jiān)盤的重點在于監(jiān)督,而監(jiān)督通常貫穿于被審計單位對相關(guān)資產(chǎn)盤點的始終,監(jiān)督具體表現(xiàn)“評、看、查、點”

題型:判斷題

下列哪項關(guān)于調(diào)查懷疑的欺詐過程中,與個人面談的描述是正確的?()

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設(shè)定微型計算機(jī)軟件程序的密碼是為了防止()。

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銀行出納有可能利用經(jīng)過授權(quán)的出納終端,通過將資金轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出客戶賬戶,來核銷其個人經(jīng)常賬戶的透支。發(fā)現(xiàn)出納未經(jīng)授權(quán)行為的控制是()。

題型:單項選擇題