A.公司內部容易形成腐敗和拉幫結派
B.公司的所有權與控制權較為分散
C.敵意收購的現象比較常見
D.股東以外的其他利益相關者的利益難以體現
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A.內部審計部門從未與其他職能部門開展交往活動。
B.董事會愿意為組織的治理、風險管理和內部控制提供資源和方向。
C.各級管理層對強化現有控制都非常感興趣。
D.首席審計執(zhí)行官剛加入組織不久,但其具有全新的自動化審計技術。
A.公司控制機制包括內部機制和外部機制。
B.股東股利的分配方案是公司控制機制的組成部分。
C.與董事會相比公司的內部化審計師對公司治理要承擔更多的責任。
D.因員工優(yōu)先認股權或員工股票紅利而導致的股東財富稀釋屬于會計問題不屬于公司治理問題。
A.ISO14000是關于社會責任的一系列國際標準,旨在促進員工對社會責任的共同理解。
B.報告企業(yè)社會責任時應既報告正面信息,也報告負面信息。
C.組織應將企業(yè)的社會責任原則嵌入其業(yè)務流程。
D.內部審計師可以對企業(yè)發(fā)表的社會責任報告提供確認服務。
A.ISO14000系列標準體現了國際環(huán)境保護領域的“末端控制”思路。
B.ISO14000些列標準不強制要求組織實施。
C.ISO14000系列標準建立了絕對量和具體的技術要求以滿足各種組織的要求。
D.ISO14000系列標準只適用于營利性的各種企業(yè)。
A.評估組織收集的信息及收集方法是否恰當。
B.為組織制定恰當的隱私管理方案。
C.評價組織對信息的使用是否合規(guī)。
D.請第三方專家協助評估組織的隱私框架。
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