A.不應(yīng)當(dāng)雇用該工程師,因為他缺乏內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)方面的知識。
B.可以雇用該工程師,而不必在乎他是否缺乏內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)方面的知識。
C.不應(yīng)當(dāng)雇用該工程師,因為他缺乏會計和稅務(wù)方面的知識。
D.可以雇用該工程師,因為他在以前的崗位上獲得了內(nèi)部審計知識。
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A.從日程表上刪除此項業(yè)務(wù)。
B.使用現(xiàn)有員工執(zhí)行所有審計業(yè)務(wù)。
C.聘用一位工程顧問執(zhí)行這個比對。
D.接受承建商的書面聲明。
A.評價本組織包括醫(yī)療保健福利在內(nèi)的退休福利的債務(wù)估計。
B.將本組織的醫(yī)療保健計劃與行業(yè)內(nèi)提供的其他計劃進(jìn)行比較。
C.培訓(xùn)其員工執(zhí)行對本組織的一個主要分部的醫(yī)療保健成本的審計。
D.以上所有答案都正確。
首席審計執(zhí)行官考慮雇傭一個沒有內(nèi)部審計經(jīng)驗,但具有環(huán)境保護(hù)法律背景的資訊顧問。下列哪條指導(dǎo)能夠支持這個決定?()
Ⅰ.因為顧問缺乏審計經(jīng)驗背景,所以該決定是恰當(dāng)?shù)模?br /> Ⅱ.如果審計項目的主要是為了檢查工廠泄露對空氣質(zhì)量方面的環(huán)境影響,則這個決定是恰當(dāng)?shù)模?br /> Ⅲ.如果顧問主要用來培訓(xùn)內(nèi)部審計師如何評估可能被用作法庭證據(jù)的環(huán)境數(shù)據(jù),則該項決定是恰當(dāng)?shù)摹?/p>
A.Ⅰ正確。
B.Ⅱ正確。
C.Ⅱ和Ⅲ正確。
D.Ⅲ正確。
A.辨明錯誤可能存在的方式并將其列作審計調(diào)查的內(nèi)容。
B.將這一疑點告知審計經(jīng)理并尋求深入開展審計的建議。
C.不對潛在的錯誤陳述進(jìn)行測試,因為審計項目已經(jīng)經(jīng)過審計管理層的批準(zhǔn)。
D.不經(jīng)過被審計單位的同意即擴(kuò)大審計程序,以確定錯誤陳述存在的最可能情形。
A.高級審計師運用恰當(dāng)?shù)慕?jīng)驗判斷避免了一次不經(jīng)濟(jì)的調(diào)查。
B.新審計師應(yīng)該全力調(diào)查該事項而不要打擾高級審計師。
C.高級審計師應(yīng)該停止審計直到預(yù)算的變化得到充分解釋。
D.髙級審計師應(yīng)該幫助新審計師建立一個計劃來收集恰當(dāng)?shù)淖C據(jù)。
最新試題
內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()
某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()
在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進(jìn)行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()
某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()
因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險,以下哪項陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()
以下哪項陳述精確描述了混合審查()
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某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()
根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()