單項選擇題下列建議中,不是有助于評估內(nèi)部審計師個人的客觀性的是:()

A.為了避免潛在的或者實際出現(xiàn)的利益沖突和偏見,內(nèi)部審計師定期進行崗位輪換
B.內(nèi)部審計師對其工作成果應(yīng)當(dāng)誠信負責(zé),不作重大的質(zhì)量妥協(xié)
C.內(nèi)部審計師在審計過程中不應(yīng)接受作為審計對象的公司員工的禮物和酬金
D.對內(nèi)部審計師定期進行公司章程培訓(xùn)學(xué)習(xí)


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1.單項選擇題下列內(nèi)部審計師的行為會影響其獨立性的是:()

A.給業(yè)務(wù)流程有效運行提供合理的建議
B.在計算機應(yīng)用程序應(yīng)用之前對其進行檢查
C.為運行新的計算機應(yīng)用系統(tǒng)編寫程序草圖
D.為新的信息系統(tǒng)的應(yīng)用提供控制標(biāo)準(zhǔn)

2.單項選擇題在《內(nèi)部審計能力框架》中評估工具把能力劃分為四個基本類型,下列選項中不屬于這種類型的是:()

A.人際關(guān)系技能
B.知識領(lǐng)域
C.內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)、理論和方法
D.職業(yè)道德操守

3.單項選擇題關(guān)于質(zhì)量保證程序的內(nèi)容,下面的選項中說法錯誤的是:()

A.內(nèi)部評估和外部評估均屬于質(zhì)量保證程序
B.質(zhì)量保證程序應(yīng)該包括對每個內(nèi)部審計師業(yè)績的年度評估
C.質(zhì)量保證程序包括對已完成的審計工作的內(nèi)部評估
D.質(zhì)量保證程序包括對審計工作的監(jiān)督

4.單項選擇題內(nèi)部審計部門聘用了一位具有建筑安全設(shè)施專業(yè)知識的外部服務(wù)提供者,那么聘請的原因可能是:()

A.對組織內(nèi)的建筑用安全設(shè)施的安全性能進行評價
B.將本*企業(yè)的建筑安全措施與行業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn)進行對比
C.聘請該外部服務(wù)提供者幫助內(nèi)部審計師對建筑安全管理程序的有效性進行審計
D.以上三者都是

5.單項選擇題某內(nèi)部審計師因為原公司裁員而失業(yè),在以前的公司工作時,該審計師善于鉆研,進行了大量的研究來確定營銷部門的最佳實踐方法,以作為該公司審計的以部門,由于大部分的研究工作是在家里,并且利用業(yè)余時間進行,他保留了許多資料并計劃對新雇主營銷部門審計時使用。那么該內(nèi)部審計師的行為:()

A.違反了《職業(yè)道德規(guī)范》行為規(guī)則中的保密原則
B.違反了《職業(yè)道德規(guī)范》行為規(guī)則中的勝任原則
C.并不違反《職業(yè)道德規(guī)范》,因為舊雇主并沒有反對應(yīng)用于其他公司,如果舊雇主反對,則不可以
D.并不違反《職業(yè)道德規(guī)范》,因為業(yè)余的研究成果屬于個人所有

最新試題

以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當(dāng)途徑()Ⅰ.在當(dāng)?shù)豂IA培訓(xùn)活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目

題型:單項選擇題

如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()

題型:單項選擇題

在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

題型:單項選擇題

在關(guān)于健康和安全政策的審計業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標(biāo),并建議采取同時符合原目標(biāo)和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()

題型:單項選擇題

在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

應(yīng)該認識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應(yīng)在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()

題型:單項選擇題

某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:單項選擇題