單項選擇題首席審計官在準備工作安排時可以運用風險分析。以下哪項在開展風險分析時不予考慮?()

A.與組織的治理有關(guān)的問題
B.內(nèi)部審計人員的適用技能
C.以前業(yè)務(wù)的結(jié)果
D.主要的運營變動


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1.單項選擇題某小城市自己管理養(yǎng)老基金。根據(jù)城市的規(guī)章,養(yǎng)老基金只能投資于債券、金融市場基金或高質(zhì)量的股票。內(nèi)部審計師已經(jīng)證實存在養(yǎng)老金賬戶,基金余額并不特別大,由城市財務(wù)主管管理。內(nèi)部審計師決定估計基金投資收益,方法是用基金平均余額乘以當前投資組合下的加權(quán)平均投資收益率。在這一過程中,內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)記錄的收益額比預(yù)計的少得多。下一步內(nèi)部審計師應(yīng)該:()

A.詢問財務(wù)人員投資收益少于預(yù)計金額的原因
B.通過了解紅利和向有關(guān)服務(wù)組織咨詢來編制一份更詳細的收益估計報告,列出特定股票或債券支付的利息或股息
C.通知管理層和審計委員會可能會有舞弊行為,并建議邀請法律顧問一起完成調(diào)查
D.從基金收入賬戶記錄中抽樣并追查至現(xiàn)金日記賬,以便確定現(xiàn)金是否收到

2.單項選擇題在銀行審計過程中,審計師發(fā)現(xiàn)一位貸款官員批準了多家有一定關(guān)聯(lián)但相互獨立的機構(gòu)的貸款,這是違反有關(guān)規(guī)章政策的。貸款官員表示這是工作疏忽,并表示不會發(fā)生這樣的事情。可是,審計師認為貸款官員是有意的,因為這位貸款官員同這家公司集團的某位主要責任人有關(guān)聯(lián),而這位責任人控制著關(guān)聯(lián)機構(gòu)。審計師應(yīng)該()。

A.向管理當局告知利益沖突以及違反的規(guī)定要求,并建議采取進一步調(diào)查
B.向監(jiān)管機構(gòu)報告違規(guī)情況,因為這是對銀行控制結(jié)構(gòu)的重大突破
C.如果這位貸款官員同意采取糾正措施,不對此違規(guī)行為進行報告
D.追加審計工作,確定這位貸款官員是否存在欺詐性活動,并在完成后續(xù)跟進調(diào)查后向管理當局報告有關(guān)的發(fā)現(xiàn)

3.單項選擇題“企業(yè)風險管理(ERM)”這一術(shù)語指的是以下()項。

A.與金融衍生工具和期貨相關(guān)的風險
B.市場風險、財務(wù)風險和經(jīng)營風險
C.純風險、財務(wù)風險、經(jīng)營風險、戰(zhàn)略風險和投機風險
D.動態(tài)風險、靜態(tài)風險和純風險

4.單項選擇題某公司選定某人去建立內(nèi)部審計部門,該人最有可能雇用()。

A.擁有能夠處理所有審計分工所需技能的內(nèi)部審計師
B.沒有經(jīng)驗的人員,并按公司希望的方式培訓(xùn)他們
C.擁有學(xué)位的會計人員,因為多數(shù)審計工作和會計有關(guān)
D.共同具備完成所有內(nèi)部審計分工所需知識和技能的內(nèi)部審計師

5.單項選擇題內(nèi)部審計師可以在不同的間隔期參與系統(tǒng)開發(fā)流程的審核工作,包括持續(xù)參與、只在不同階段結(jié)束后參與或在系統(tǒng)實施后參與。持續(xù)的內(nèi)部審計參與的優(yōu)勢不包括下列()。

A.改進控制的設(shè)計和具體要求
B.對設(shè)計小組提供重要建議的機會
C.減少了隨后重做控制的需要
D.在同其他的區(qū)間相比較時,減少了內(nèi)部審計的整體支出

最新試題

關(guān)于增加強調(diào)事項段的情形表述正確的是()

題型:多項選擇題

某內(nèi)部審計師懷疑有舞弊現(xiàn)象。如果抽樣目的是選擇帶有指定概率的樣本,即至少包含一個異常例子的樣本,下列哪項樣本計劃將被采用?()

題型:單項選擇題

以下關(guān)于實務(wù)中審計意見的確定表述正確的是()

題型:多項選擇題

以下哪項不是對中期報告的適當說法?()

題型:單項選擇題

注冊會計師做出是否實施函證程序是只需考慮:評估程序重大報錯風險

題型:判斷題

審計人員的能力是決定內(nèi)部審計部門效率的決定性因素。在內(nèi)部審計部門的人員配備決策中,首要考慮的因素是什么?()

題型:單項選擇題

一名銀行內(nèi)部審計師希望確定是否所有貸款都有充足的質(zhì)押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來確定賬齡,以及是否恰當?shù)貧w入流動或非流動兩種類型。實現(xiàn)這一目標的審計程序是()。

題型:單項選擇題

一家目錄公司出現(xiàn)了將產(chǎn)品錯誤發(fā)給客戶的不斷增加的問題事件。多數(shù)客戶訂單都來自電話訂購,接線生會立即將數(shù)據(jù)輸入訂單系統(tǒng)。下列()控制程序若是實施恰當,將能解決這一問題。Ⅰ.讓計算機對每一位客戶訂單自動安排序列號。Ⅱ.對每個產(chǎn)品號都實施自校驗數(shù)位運算法則,并要求生產(chǎn)號記錄(entries)。Ⅲ,要求產(chǎn)品號條目,讓計算機程序識別產(chǎn)品和價格,要求接線生同客戶口頭核實產(chǎn)品種類。

題型:單項選擇題

有些組織外包內(nèi)部審計職能。大型組織的管理層應(yīng)該認識到外部審計師較之內(nèi)部審計師有優(yōu)勢,這是由于:()

題型:單項選擇題

保持適當職業(yè)懷疑并合理運用職業(yè)判斷,是注冊會計師審計工作的常態(tài),也是干好審計工作的兩個基本要求或者說兩項基本修煉。

題型:判斷題