單項選擇題在審計中,內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)一位受重用的員工一直在申請與本*公司基本業(yè)務(wù)無關(guān)的新發(fā)明的專利權(quán)。公司對與基本業(yè)務(wù)無關(guān)的發(fā)明申請專利沒有專門的政策規(guī)定。盡管所有員工的新發(fā)明都屬于公司的財產(chǎn),但部門經(jīng)理還是原諒了該員工。該內(nèi)部審計師作出的不報告該員工的行為的決定:()

A.違反了IIA的《職業(yè)道德規(guī)范》
B.違反了《標(biāo)準(zhǔn)》中有關(guān)報告的規(guī)定
C.是合理的,因為部門經(jīng)理已經(jīng)知道了情況,而且該行為沒有違反公司政策
D.A和B


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1.單項選擇題企業(yè)內(nèi)部控制的三大主要目標(biāo)中,不包括:()

A.經(jīng)營目標(biāo)。
B.風(fēng)險目標(biāo)。
C.財務(wù)報告目標(biāo)。
D.合規(guī)性目標(biāo)。

2.單項選擇題內(nèi)部審計師應(yīng)該為每項業(yè)務(wù)制訂并記錄一個計劃。計劃過程不應(yīng)包括以下哪項?()

A.確立業(yè)務(wù)目標(biāo)和工作范圍。
B.獲取有關(guān)被審計活動的背景信息。
C.確認(rèn)充分的信息以實現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)。
D.確定如何、何時以及向誰溝通業(yè)務(wù)結(jié)果。

3.單項選擇題以下各種情況下不適合采用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部審計方案的是:()

A.經(jīng)營環(huán)境比較穩(wěn)定,變動極少。
B.經(jīng)營環(huán)境復(fù)雜多變。
C.在多個地方進行類似經(jīng)營。
D.在同一個地點將進行后續(xù)存貨審計。

4.單項選擇題內(nèi)部審計師觀察到負(fù)責(zé)應(yīng)收款項的職員能實地接觸現(xiàn)金,并對現(xiàn)金進行控制。該內(nèi)部審計師在此之前與這位職員共事了許多年,并建立了高度的個人信任關(guān)系。相應(yīng)地,該內(nèi)部審計師在業(yè)務(wù)工作底稿中記錄對現(xiàn)金的控制是充分的。該內(nèi)部審計師是否開展了應(yīng)有的職業(yè)審慎性檢查:()

A.是的,該內(nèi)部審計師已采取了合理的審慎性檢查
B.沒有,該內(nèi)部審計師沒有記錄違規(guī)行為
C.沒有,該內(nèi)部審計師沒有標(biāo)出最有可能預(yù)示違規(guī)情形的警示
D.是的,該內(nèi)部審計師在業(yè)務(wù)工作底稿中作出了評注

5.單項選擇題在一個大型組織里,信息中心咨詢臺沒有配備足夠人員的最大風(fēng)險是:()

A.增加了對應(yīng)用進行審計的難度。
B.應(yīng)用系統(tǒng)缺乏足夠的文檔支持。
C.增加了使用未經(jīng)許可程序代碼的可能性。
D.用戶操作系統(tǒng)室不斷出現(xiàn)錯誤。

最新試題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:單項選擇題

在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

題型:單項選擇題

在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

題型:單項選擇題

審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

題型:單項選擇題

為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應(yīng)該重點關(guān)注的是()

題型:單項選擇題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

題型:單項選擇題

審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()

題型:單項選擇題

以下哪項審計計劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險價值最少()

題型:單項選擇題