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下列行為中,不符合內部控制要求的有()。
下列關于內部控制審計的說法中,正確的有()。
下列選項中,能夠表明企業(yè)缺乏社會責任的包括()。
下列屬于開展研發(fā)活動需要關注的主要風險的是()。
按照《評價指引》規(guī)定,企業(yè)應根據年度內部控制評價結果,結合內部控制評價工作底稿和內部控制缺陷匯總表等資料,及時編制內部控制評價報告。下列關于內部控制評價報告的有關說法中,正確的有()。
企業(yè)應當制定和實施有利于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的人力資源政策。人力資源政策應當包括下列內容()。
甲公司是一家集汽車生產與銷售于一體的大型企業(yè),為了規(guī)范公司管理,進一步完善公司治理,公司股東大會計劃采取內部控制措施,使企業(yè)的內部控制符合《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》的目標要求。在進行內部控制的過程中:(1)企業(yè)首先針對銷售業(yè)務開展大規(guī)模的整改,要求相關部門制定了相關的政策。(2)企業(yè)成立了審計委員會,并聘請了獨立董事李某、王某、董某擔任審計委員會成員。其中,獨立董事王某在得知公司為關聯(lián)公司乙公司提供擔保時提出了反對意見。他認為乙公司管理混亂,經營風險較大,而公司在此情況下仍為乙公司提供擔保存在較大風險,也違反了公司相關擔保政策。要求:(1)簡述《基本規(guī)范》要求企業(yè)建立內部控制體系時應符合的目標;(2)簡述企業(yè)應對銷售業(yè)務風險可以采取的措施;(3)簡述公司辦理擔保業(yè)務需關注的主要風險;(4)簡要分析獨立董事王某發(fā)表的意見是否合理,并指出公司針對擔保申請人進行資信調查和風險評估應關注的事項。
下列關于不相容職務的說法中,正確的有()。
企業(yè)對擔保申請人出現(xiàn)以下情形之一的,不得提供擔保()。
下列關于全面預算的內部控制要求與措施的有關說法中,正確的有()。