A.審計工作底稿
B.審計簽證單
C.調查了解記錄
D.重要管理事項記錄
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.觀察
B.詢問
C.重新計算
D.盤點
E.分析
A.適當性
B.相關性
C.充分性
D.可靠性
A.審計組人員及其分工發(fā)生變化的
B.審計組人員及其分工發(fā)生重大變化的
C.審計目標發(fā)生變化的
D.審計目標發(fā)生重大變化的
E.被審計單位及其相關情況發(fā)生變化的
F.被審計單位及其相關情況發(fā)生重大變化的
A.是否屬于法律法規(guī)和政策禁止的問題
B.是否涉及政策,體制或者機制的嚴重缺陷
C.是否屬于涉嫌犯罪的問題
D.是否屬于信息系統(tǒng)設計缺陷
E.政府行政首長和相關領導機關及公眾的關注程度
A.適用性
B.公認性
C.可靠性
D.客觀性
E.相關性
A.控制環(huán)境和控制活動
B.風險評估
C.控制活動
D.信息與溝通
E.對控制的監(jiān)督
A.嚴格執(zhí)行審計紀律
B.堅持文明審計,保持良好的職業(yè)形象
C.客觀公正地作出審計結論,尊重并維護被審計單位的合法權益
D.與被審計單位溝通并聽取其意見
A.正直坦誠
B.嚴格依法
C.勤勉盡責
D.客觀公正
E.兢兢業(yè)業(yè)
F.保守秘密
A.符合法定的職責和權限
B.建立適當?shù)膶徲嬞|量控制制度
C.有職業(yè)勝任能力的審計人員
D.保持應有的審計獨立性
E.必需的經費和其他工作條件
A.遵守國家審計準則,保持審計獨立性
B.按照分工完成審計任務,獲取審計證據(jù)
C.如實記錄實施的審計工作并報告工作結果
D.審核審計工作底稿和審計證據(jù)
最新試題
下列各項審計證據(jù)中,屬于環(huán)境證據(jù)的有()。
下列各項審計程序中,不能用于查找資產負債表日未入賬應付款項的是()。
下列關于外埠存款審查的表述中,正確的有()。
下列有關審計風險控制方法的表述中,正確的有()。
為證實庫存現(xiàn)金相關內部控制的有效性,審計人員可以實施的審計程序是()。
當銀行存款的應收利息收入遠大于實際利息收入時,審計人員合理懷疑存在問題的是()。
下列關于關聯(lián)方交易信息披露表述不正確的是()。
在合并財務報表審計中,需要關注的內部抵銷分錄涉及的業(yè)務有()。
審計機關在審計時發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,可以采取的措施有()。
某制造業(yè)企業(yè)將下列收入計入了營業(yè)外收入,審計人員認為應調整至其他業(yè)務收入的有()。