A.總行
B.一級分行
C.二級分行
D.一級支行
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A.個人金融部
B.辦公室
C.法律與合規(guī)部
D.95580客戶服務(wù)中心
A.企業(yè)可以與員工通過私下協(xié)商不與員工簽訂勞動合同
B.涉及到知識產(chǎn)權(quán)、國家秘密的員工,企業(yè)要與其簽訂保密協(xié)議,要求其履行員工的保密義務(wù)
C.企業(yè)選聘人員應(yīng)當實行崗位回避制度
D.銀行應(yīng)當建立選聘人員試用期和崗前培訓制度
A.經(jīng)理層
B.全體員工
C.監(jiān)事會
D.戰(zhàn)略委員會
A.保證商業(yè)銀行風險管理的有效性
B.保證商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的實現(xiàn)
C.保證國家有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章的貫徹執(zhí)行
D.建立健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制
A.董事會
B.監(jiān)事會
C.審核委員會
D.總經(jīng)理辦公會
最新試題
違反代收付業(yè)務(wù)規(guī)定,有下列哪些情形的,給予警告至降級處分()。
商業(yè)銀行()、()和()均承擔內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的職責。
嚴禁預簽()、()、()、()等信貸單證。
根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行代理營業(yè)機構(gòu)管理辦法》,以下事項可由郵儲銀行二級分行申請的有()。
商業(yè)銀行應(yīng)當建立內(nèi)部控制評價制度,規(guī)定內(nèi)部控制評價的()等,確保內(nèi)部控制評價工作規(guī)范進行。
《商業(yè)銀行內(nèi)部審計指引》規(guī)定,內(nèi)部審計人員在從事內(nèi)部審計活動時()。
商業(yè)銀行應(yīng)明確合規(guī)風險報告路線以及合規(guī)風險報告的()、()和()。
嚴禁()、()、()他人違規(guī)操作。
商業(yè)銀行()及()應(yīng)采取有效措施,確保內(nèi)部審計結(jié)果得到充分利用,整改措施得到及時落實。
從全行層面建立健全內(nèi)部控制評價機制,包括對()、()、()、()等,確保內(nèi)控評價符合監(jiān)管機構(gòu)的要求。