單項(xiàng)選擇題以下業(yè)務(wù)分工易導(dǎo)致內(nèi)部控制失效的是()。

A.貨幣資金收付與記錄崗位分離
B.業(yè)務(wù)處理與內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立
C.款項(xiàng)結(jié)算與審核分離
D.支票、印章由一人保管,但要與記錄分離


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2.單項(xiàng)選擇題審查銀行存款余額時(shí),銀行存款余額調(diào)節(jié)表可出審計(jì)人員自行編制或向被審計(jì)單位索取,究競(jìng)選用哪種方式取決于()。

A.審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力
B.被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)人員的素質(zhì)
C.被審計(jì)單位內(nèi)部控制的健全程度
D.審計(jì)人員是否遵守審計(jì)準(zhǔn)則

4.單項(xiàng)選擇題以下各項(xiàng)控制措施中,預(yù)防員工貪污、挪用銷售款最有效的方法是()。

A.應(yīng)收賬款明細(xì)賬記錄人員兼容出納員
B.銀行存款出納與現(xiàn)金出納分工
C.收到客戶支票后寄送收款憑證
D.請(qǐng)客戶將貨款直接匯入企業(yè)指定的銀行賬戶

5.單項(xiàng)選擇題以下項(xiàng)目中發(fā)生舞弊的可能性最小的是()。

A.長(zhǎng)期從事貨幣資金管理的職員未進(jìn)行輪崗
B.應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)處理職責(zé)分工不明確
C.某一職員身兼采購(gòu)及記錄、差異處理等職責(zé)
D.管理當(dāng)局授權(quán)下屬對(duì)小額現(xiàn)金支出審批

最新試題

抽查付款憑證的目的包括()。

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檢查編制利潤(rùn)表遵循會(huì)計(jì)原則的情況時(shí)主要側(cè)重()

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審查中發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位將下列子公司納入了合并范圈,其中不正確的是()

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以下項(xiàng)目可以作為外幣業(yè)務(wù)審計(jì)目標(biāo)的有()。

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被審計(jì)單位M產(chǎn)品毛利大幅度下降,該產(chǎn)品是由一家分廠專門生產(chǎn)的,審計(jì)人員調(diào)查了解毛利下降原因,首先應(yīng)()

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審計(jì)人員為了核實(shí)被審計(jì)單位列示于資產(chǎn)負(fù)債表上的固定資產(chǎn)價(jià)值的真實(shí)性和正確性,常要審查的內(nèi)容包括()

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審計(jì)人員對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審查時(shí),應(yīng)當(dāng)審查的內(nèi)容有()

題型:多項(xiàng)選擇題